Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 352/2025 9.1.2026 odvoz odp.-3.11. a 18.11.-217ks, 352/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  429,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 353/2025 9.1.2026 zneškod. odpadu + doprava, 353/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  363,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/373 11.12.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 372/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  393,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/136 15.5.2024 odvoz odpadu-8.4.-137ks,22.4-157ks, 136/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  479,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/226 12.8.2025 odvoz odp.-14.7.-129ks,18.7.-109ks,226/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  452,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/140 15.5.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 140/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  937,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/227 12.8.2025 zneškod. odpadu + doprava, 227/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  337,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 379/2025 14.1.2026 od.odp.1.15.-147,15.12.-125ks,29.12.-219ks Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  827,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 380/2025 14.1.2026 zneškod. odpadu + doprava, 380/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  1 035,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 549 11.1.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 549/2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  361,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 550 11.1.2024 TKO-4.12.-119ks,18.12.-1169ks, 550/23 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  441,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/392 7.1.2025 odvoz odpadu-2.12.-139ks,16.12.-166ks,30.12.-122ks Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  705,30 EUR 
Detail Zmluva o spolupráci 15/2024 26.6.2024 Zmluva o spolupráci PLANTEX, s.r.o. 34141481   
Detail Zmluva o spolupráci 10/2021 10.6.2021 Zmluva o spolupráci PLANTEX, s.r.o. 34141481   
Detail Zmluva o spolupráci 5/2023 28.4.2023 Zmluva o spolupráci Plantex, s.r.o. 34141481   
Detail Faktúra došlá 16/2026 13.4.2026 potraviny pre školskú jedáleň PLANTEX, s.r.o. 34141481  0,00  
Detail Faktúra došlá 702025 14.1.2026 potraviny pre školskú jedáleň PLANTEX, s.r.o. 34141481  0,00  
Detail Faktúra došlá 722023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň AG FOODS SK s.r.o. 34144579  149,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 832024 14.11.2024 potraviny pre školskú jedáleň AG FOODS SK s.r.o. 34144579  166,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 822023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň AG FOODS SK s.r.o. 34144579  56,64 EUR 
Nastavenia cookies