Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 21/2024 24.10.2024 ZMLUVA č. 2024/0992 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  700,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí grantu 15/2021 2.8.2021 Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2021/0763 Trenčiansky samosprávny kraj 36126624   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 16/2022 8.8.2022 Zmluva č. 2022/0635 Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 427 13.10.2023 inform. systém pre MĽK, 427/23 Slovenská národná knižnica 36138517  66,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/291 7.10.2024 použ.kniž-infor.systému r.2024 - MĽK, 291/24 Slovenská národná knižnica 36138517  66,39 EUR 
Detail Faktúra . 537 17.12.2023 kostýmové čiapky pre MŠ, 537/23 NOMIland, s.r.o. 36174319  83,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 428 13.10.2023 zhodnot.a zneškod.odpadu, 428/23 BOMAT s.r.o. 36235288  37,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025002 18.2.2025 elektroodpad -14.1.25, 2025002 BOMAT s.r.o. 36235288  37,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025004 27.3.2025 elektroodpad -11.3.25, 2025004 BOMAT s.r.o. 36235288  31,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/132 6.5.2024 elektródy na defibrilátor pre dospelých, 132/24 PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. 36246590  226,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202416 6.5.2024 objednávka elektród pre AED PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. 36246590  227,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/313 21.10.2024 oprava brány-hasičská zbrojnica, 313/24 TYROS LOADING SYSTEMS SK s.r.o. 36258598  100,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202458 16.10.2024 oprava brány-hasičská zbrojnica TYROS LOADING SYSTEMS SK s.r.o. 36258598  100,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 409 8.10.2023 voda 21.4.-17.9.23 Fara,MLK,TJ,PO,409/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,00  
Detail Faktúra došlá 410 8.10.2023 voda 21.4.-17.9.23 DS, 410/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  145,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 411 8.10.2023 voda 13.9.-17.9.23 OcU, 411/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  1,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 412 8.10.2023 voda 21.4.-17.9.23 Bytovka A,B,C, 412/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  760,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 413 8.10.2023 voda 21.4.-17.9.23 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ, 413/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  284,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 574 22.1.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 Bytovka A,B,C, 574 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  596,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 414 8.10.2023 voda 13.9.-17.9.23 Fitnes, 414/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  1,37 EUR 
Nastavenia cookies