Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 292024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  212,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 302024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  66,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 31024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  66,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 322024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  205,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 332024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  45,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 342024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  197,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 352024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  81,83 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 10/2024 22.5.2024 Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb na poskytovanie verejných elektronických... Orange Slovensko, a.s. 35697270  1,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202419 27.5.2024 Objednávka opravy výtlačného zariadenia na ČOV Vaďovce PreVaK, s.r.o. 35915749  929,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202421 30.5.2024 objednávka kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 25945653  66,12 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 8/2024 30.5.2024 Zmluva číslo B/55/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Mária Ježová 10,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202420 30.5.2024 bezdrôtový telefón Mironet.cz a.s. 281896647  122,40 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí grantu 11/2024 31.5.2024 Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1103 Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  1 310,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 12/2024 31.5.2024 Kúpna zmluva Juraj Maťko   600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202422 31.5.2024 Objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 178,40 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZB 3/2024 31.5.2024 NÁJOMNÁ ZMLUVA Slavomír Jamrich 244,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/146 3.6.2024 kontrola multifunkčného ihriska , 146/24 EKOTEC spol s r.o. 00687022  193,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/147 3.6.2024 účtovné súvzťažnosti od 6.7.24-5.7.25, 147/24 Verlag Dashofer 35730129  192,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/148 3.6.2024 antivir.3 PC od 17.5.24-21.5.27, 148/24 ESET, spol.s.r.o. 31333532  149,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/149 3.6.2024 zemné práce pri kabínach na veľ.ihrisku , 149/24 AUTODOPRAVCA 30034205  225,00 EUR 
Nastavenia cookies