Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202412 22.4.2024 pracovná a zdravotná obuv Miroslav Blažek - JOKKER 32814739  51,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/105 22.4.2024 stravovanie - voľby prezidenta II.kolo, 105/23 Z & J SK s.r.o. 50040235  158,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/106 22.4.2024 telefón OcU,106/24 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/107 22.4.2024 plyn Ocu 3/24, 107/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  489,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/108 22.4.2024 vyprac.rozpočtu-rekonšt.chodníkov, 108/24 Bc. Patrícia Lapošová 54485461  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/109 22.4.2024 vyúčt.Elek.3/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  108,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/110 22.4.2024 monitorovacie správy-Triedený zber.dvor,110/24 Enif s.r.o. 45465371  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/111 22.4.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 111/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  105,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/112 22.4.2024 pletivo - cintorín, fara, 112/24 SOLID plus s.r.o. 46439692  529,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 1003 22.4.2024 mimoriadny členský príspevok, 1003/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  721,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10015 22.4.2024 školenie - osvečovanie listín, 10 015/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  46,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202413 26.4.2024 Objednávka mlučovania areálu futbalového ihriska, školského ihriska a trávnatých plôch pri... Marián Naď 40827135   
Detail Faktúra došlá 2024/1013 29.4.2024 zapožičanie vyvážačky na zber halúz-8.-22.4.24,113 Marián Naď 40827135  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/114 29.4.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 114/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  382,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/115 29.4.2024 kancelársky mat. OcU, 115/24 Sponka s.r.o. 51132907  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/116 29.4.2024 oprava obecného rozhlasu, 116/24 ELMIKO 17667984  98,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/117 29.4.2024 náhradné diely - kosačky, traktor, 117/24 Gestor H, s.r.o 36337501  464,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10016 29.4.2024 školenie - stavebný úrad, 10 016/24 Obec Krajné 00311715  110,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 7/2024 30.4.2024 Zmluva číslo B/145/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
Vlasta Gregušová 20,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202414 2.5.2024 Objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 058,40 EUR 
Nastavenia cookies