Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/367 | 18.9.2026 | vývoz odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 269,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/368 | 18.9.2026 | znešk.odpadu-2,58 t TKO+zákl.popl. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 178,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/369 | 18.9.2026 | stravné lístky 2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 265,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/370 | 18.9.2026 | rozbor odpad.vody ČOV - byt A, B, C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 163,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/371 | 18.9.2026 | čistiace prostriedky ŠJ - dezinfekcia | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 43,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/372 | 18.9.2026 | betónové stĺpiky na cintorín z RF obce | Beves s. r. o. | 46766766 | 134,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/373 | 18.9.2026 | elektrika - byt MŠ 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/390 | 25.9.2026 | odborn.prehliadka- plyn.kotle - byt A z F.O. | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 528,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/391 | 25.9.2026 | odborn.prehliadka- plyn.kotle - byt B z F.O. | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 528,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/392 | 25.9.2026 | odborn.prehliadka- plyn.kotle - byt C z F.O. | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 455,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/393 | 25.9.2026 | kyber.bezpečn. 8 2026 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/364 | 25.9.2026 | optická sieť-pauš.popl. OcU - 9 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/365 | 25.9.2026 | školská jedáleň - fakt.šj 32/2026 | MM GastroTech s.r.o. | 56103786 | 562,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/396 | 25.9.2026 | potraviny pre školskú jedáleň - int.číslo 33/2026 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/397 | 25.9.2026 | kontr.funkčnosti ČOV - byt A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/398 | 25.9.2026 | kontrola bezpč.multif.ihriska | EKOTEC spol s r.o. | 00687022 | 198,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202682 | 28.9.2026 | kancelársky materiál na voľby | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202683 | 28.9.2026 | objdnávka stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 904,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202684 | 5.10.2026 | školenie: USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO/MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA; začiatok a koniec... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202685 | 7.10.2026 | školenie: MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA – povinnosti IV.Q roku 2026, avizované zmeny. NA ČO... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |

Slovak
English
