Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/238 | 17.6.2026 | elektrika - DS 6 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/239 | 17.6.2026 | plyn OcU | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/240 | 17.6.2026 | servisný úkon-kontrola pripoj.internetu a iné konfig.-OcU | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 87,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/241 | 17.6.2026 | ochranné sklo a puzdro na obecný mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/242 | 17.6.2026 | elektrika - vyúčt OcU - 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 152,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/243 | 17.6.2026 | kyber.bezpečn. 5 2026 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/244 | 17.6.2026 | MŠ včielka | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 15,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/245 | 17.6.2026 | čistiaci prostr.ŠJ + tabl.soľ | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 89,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/246 | 17.6.2026 | Epson L1455 OcU - toner čierna | Jumbo-Market s.r.o. | 51754606 | 10,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/247 | 17.6.2026 | čisiace prostriedky KD | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 143,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/248 | 17.6.2026 | zber a preprava VŽP - 5 2026 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/249 | 17.6.2026 | optická sieť-pauš.popl. OcU - 6 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/250 | 17.6.2026 | telefón-orange - OcU a MŠ - 5 2026 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/251 | 17.6.2026 | realizácia činnosti PZS | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 246,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 7/2026 | 2.7.2026 | ZMLUVA č. 326 0374 o poskytnuti dotácie z prostriedkov Dobrovolnej požiarnej ochrany Slovenskej... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202654 | 2.7.2026 | školenie - E-faktúra v samospráve od 1.1.2027 - ČO VÁS ČAKÁ A NA ČO SA PRIPRAVIŤ | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202656 | 2.7.2026 | školenie - Účtovná závierka k 31.12.2026 v OBCIACH/MESTÁCH/VÚC | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202657 | 2.7.2026 | školenie - V TRENČÍNE: Miestne dane a poplatok za komunálne odpady, drobné stavebné odpady... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Zmluva - | 8/2026 | 7.7.2026 | ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ č.... | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 9/2026 | 9.7.2026 | Kúpna zmluva | Slovak Estate s.r.o. | 907 050 50 | 550,00 EUR |

Slovak
English
