Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202586 3.9.2025 školenie - Zostavenie rozpočtu na rok 2026 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  25,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202501 8.1.2025 školenie: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie... Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  25,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202587 3.9.2025 školenie - Pohľadávky a záväzky v samospráve – účtovanie a vykazovanie v obciach, v RO a... Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  25,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202502 8.1.2025 školenie:áverečný účet za rok 2024 a jeho prepojenie na účtovníctvo. PRAKTICKÝ PRÍKLAD... Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  25,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202588 3.9.2025 školenie - UKONČENIE rozpočtového roka 2025 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel... Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  25,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202503 8.1.2025 školenie: DAŇOVÉ PRIZNANIE PRÁVNICKÝCH OSÔB V SAMOSPRÁVE ZA ROK 2024 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  25,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202589 3.9.2025 školenie - V TRENČÍNE: Účtovná závierka k 31.12.2025 v OBCIACH/MESTÁCH/VÚC Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  25,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202506 8.1.2025 školenie: NOVELA zákona o SLOBODE INFORMÁCIÍ účinná od 1. marca 2025 a najčastejšie... Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/96 2.4.2025 zber a preprava VŽP 3/25, 96/25 ALATERE s.r.o. 47158166  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 451 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 2/23,4 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  24,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 12025 13.1.2025 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  24,73 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025007 7.7.2025 elektroodpad -24.6.25, 2025007 BOMAT s.r.o. 36235288  24,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 452024 20.6.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  24,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/242 3.9.2025 toner - ŠJ Canon PG-545 XL, 242/25 Gigaprint.sk, s. r. o. 50370294  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/7 22.1.2024 nastav.prog.kataster-OcU,5/24 Topset Solutions s.r.o. 46919805  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4007 13.10.2023 poistenie detí MŚ, 4007/23 Allianz slovenská poisťovňa 00151700  24,00 EUR 
Detail Zmluva poistná 20/2023 18.10.2023 Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie MŠ Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 433 20.10.2023 bezkriedy 09-12/23 až 01-09/24, 433/23 KOMENSKY,s.r.o. 43908977  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/334 6.11.2024 balíček BezKriedy ZŠ 7.9.24-6.9.25, 334/24 KOMENSKY,s.r.o. 43908977  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 307 8.9.2023 servisne prace evid. prog.-OcU, 307/23 Topset Solutions s.r.o. 46919805  24,00 EUR 
Nastavenia cookies