Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202516 | 17.1.2025 | tubus na časovú schránku - štandarda výročia kostola | PNEUMATO, s.r.o. | 36610739 | 74,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/227 | 17.6.2026 | elektrika - Fitness vyúčt. 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 73,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 662024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 73,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 672022 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 73,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 752024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 73,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308 | 8.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 308/23 | Aitec, s.r.o. | 43829171 | 73,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2025 | 17.9.2025 | plyn OcU 9/25, 260/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 73,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 72,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272025 | 15.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 72,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2025 | 7.11.2025 | voda OcU - od 16.4.-21.10.25, 326/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 72,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/339 | 16.9.2026 | toner MŠ - všetky farby | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 72,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 72,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 932023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 72,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4001 | 11.3.2025 | poistné DHZ Vaďovce, 4001/25 | UNION Poisťovňa | 31322051 | 71,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172024 | 11.3.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 71,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/46 | 28.2.2024 | čistiac.prostr. ŠJ, 46/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 71,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001 | 16.1.2024 | členský príspevok, 1001/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 71,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/115 | 13.4.2026 | mat. MŠ z dot., 115/26 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 71,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/439 | 9.10.2026 | mat. reprezentač. OcU | Elfa Pharm s. r. o. | 47242655 | 71,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102025 | 6.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 70,56 EUR |

Slovak
English
