Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/122 6.5.2024 vykon osob.údaj 5/24, 122/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/370 11.12.2024 vykon osob.údaj 12/24, 370/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 93/2022 19.12.2022 Zmluva číslo A/357/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Ing. Nina Masárová   40,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 59/2024 27.2.2025 Zmluva číslo B/138/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Ing. Andrej Závodský 40,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 70/2024 27.2.2025 Zmluva číslo A/40/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Oľga Suchánková 40,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 71/2024 27.2.2025 Zmluva číslo B/107/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Oľga Suchánková 40,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 9/2022 6.7.2022 Zmluva číslo A/112/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Alžbeta Tuková   40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/90 24.3.2025 kanc.potreby ZŠ,90/25 Papera s.r.o. 25945653  39,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 321/2025 7.11.2025 telefón OcU 10/25, 321/25 Slovak Telecom, a.s. 35763469  39,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202538 20.3.2025 kancelárske potreby - škola Papera s.r.o. 25945653  39,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 276/2025 15.10.2025 telefón OcU 8/25, 276/25 Slovak Telecom, a.s. 35763469  38,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 293/2025 15.10.2025 telefón OcU 9/25, 293/25 Slovak Telecom, a.s. 35763469  38,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/15 5.2.2024 odmeny umelcom 2024-ver.rozhlas SLOVGRAM 17310598  38,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 384 8.10.2023 makita nabíjačka a dopr. pre OcU, 384/23 Kamody Slovensko s.r.o. 47608544  38,17 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202308 28.9.2023 nabíjačka - Makita Kamody Slovensko s. r. o. 47608544  38,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 532025 17.9.2025 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  37,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 428 13.10.2023 zhodnot.a zneškod.odpadu, 428/23 BOMAT s.r.o. 36235288  37,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 752023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  37,67 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025002 18.2.2025 elektroodpad -14.1.25, 2025002 BOMAT s.r.o. 36235288  37,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202408 15.2.2024 Objednávka vlajky a zástavy Vlajky s.r.o. 55323952  37,20 EUR 
Nastavenia cookies