Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/45 26.2.2025 obleč.pre prac.-ver.zeleň, 45/25 V-MALL, s.r.o. 51439018  62,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 672024 21.10.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  62,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 232025 2.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  61,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/247 3.9.2025 popl.za inform.k auditu, 247/25 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  61,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 274/2025 15.10.2025 kontrola komín.telies MŠ, 274/25 KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. 34099301  61,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4006/2025 17.9.2025 poistné mot.voz. 4Q - Vaďovce, 4006/25 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4004 17.6.2024 poistenie mot.vozidiel OcU 3Q, 4004/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4002 18.3.2024 poistenie mot.vozidiel OcU 2Q, 4002/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/4004 23.6.2025 poistné mot.voz. 3Q - Vaďovce, 4003/25 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4006 20.9.2024 poistenie mot.vozidiel OcU 4Q, 4006/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/4002 19.3.2025 poistné mot.voz. 2Q - Vaďovce, 4002/25 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4011 19.12.2024 poistenie mot.vozidiel OcU 1Q 2025, 4011/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/314 21.10.2024 toner HP - OcU, 314/2024 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294  60,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202457 15.10.2024 objednávka toneru do tlačiarne HP Gigaprint.sk, s. r. o. 50370294  60,10 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 9/2021 4.6.2021 Kúpna zmluva Mário Faktor   60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202450 4.10.2024 ŠKOLENIE: PLATOVÉ ZARADENIE ZAMESTNANCOV PODĽA ZÁKONA O ODMEŇOVANÍ(kvalifikačné... Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10029 7.10.2024 školenie - platové zarad.zamestnancov podľa zákona Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 370 22.9.2023 servis - tlačiareň ZŠ, 370/23 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/145 15.5.2024 vyprac.rozpočtu-rekonšt.chodníkov, 145/24 Bc. Patrícia Lapošová 54485461  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10029 14.10.2024 školenie - platové zarad.zamestnancov podľa zákona Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  60,00 EUR 
Nastavenia cookies