Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/248 4.9.2024 kybernetická bezpečnosť 8/24 ,248/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/100 8.4.2024 kybernetická bezpečnosť 3/24 , 100/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/120 13.4.2026 kyber.bezpečn. 03/26, 120/26 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/56 11.3.2025 kybern.bezpečnosť 1/25,26/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/204 7.7.2025 kybern.bezpečnosť 5/25,171/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 354/2025 9.1.2026 kybern.bezpečnosť 11/25, 354/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/135 6.5.2024 kybernetická bezpečnosť 4/24 , 135/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 378/2025 14.1.2026 kybern.bezpečnosť 12/25, 378/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/228 12.8.2025 kybern.bezpečnosť 7/25,171/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/385 19.12.2024 kybernetická bezpečnosť dec. 2024 , 385/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/177 20.5.2026 kybernetická bezpečnosť 4 2026 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/151 3.6.2024 spojaz.nového internetu-OcU, 151/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  94,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/87 2.4.2024 inštal.inter.tabúľ - ZŠ ,87/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  94,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 702023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  94,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 509 7.12.2023 kontrola has.prístr. Budova ZŠ PYROSERVIS a.s. 30813905  94,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/252 3.9.2025 čistiace potreby MŠ, 252/25 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  94,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 922023 11.1.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  94,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 488 10.11.2023 Elektrika OcU 10/23, 488/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  93,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/43 28.2.2024 čistiace prostriedky ZŠ, 43/24 Viliam Hodor - VH CLEAN 34901906  93,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/36 17.2.2025 toner - OcU Epson T9071, 36/25 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  93,36 EUR 
Nastavenia cookies