Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 10/2024 22.5.2024 Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb na poskytovanie verejných elektronických... Orange Slovensko, a.s. 35697270  1,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4012 23.12.2023 poistenie mot.vozid.dopl. 4Q 2023, 4012/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 52329763  0,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/67 11.3.2025 voda TJ - od 23.10.24-7.2.25, 67/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/70 11.3.2025 voda FARA - od 23.10.24-7.2.25, 70/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/71 11.3.2025 voda MĽK - od 23.10.24-7.2.25, 70/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,23 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202510 10.1.2025 čisté papiere s vodoznakom na vysvedčenie ŠEVT a.s. 31331131  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202511 10.1.2025 hygienické potreby ZŠ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202512 10.1.2025 hygienické potreby - MŠ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202610 6.2.2026 objednávka čistiacich prostriedkov Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202611 9.2.2026 edukačné predmety - MŠ Vaďovce LERNI, s.r.o. 47802278  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 20257401 23.7.2025 objednávka potvrdenia zostatkov bankových účtov obce Vaďovce Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  0,00  
Detail Zmluva Zámenná 8/2025 11.4.2025 Zámenná zmluva č. 8/2025 Dušan Klimek .  0,00  
Detail Faktúra došlá 712024 21.10.2024 potraviny pre školskú jedáleň Tatranská mliekareň a.s. 31654363  0,00  
Detail Faktúra došlá 162026 20.5.2026 potraviny pre školskú jedáleň PLANTEX, s.r.o. 34141481  0,00  
Detail Faktúra došlá 2026/396 25.9.2026 potraviny pre školskú jedáleň - int.číslo 33/2026 Tatranská mliekareň a.s. 31654363  0,00  
Detail Faktúra došlá 409 8.10.2023 voda 21.4.-17.9.23 Fara,MLK,TJ,PO,409/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202590 10.9.2025 dezinfekčné prostriedky - MŠ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202547 25.4.2025 propagačné letáky Priatelia Zeme - SPZ 355 29 261  0,00  
Detail Faktúra došlá 2024/9 28.1.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 MĽK,TJ,FARA,PO,Fit Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 1 14.7.2020 Vyhotovenie monitorovacej správy k projektu: Triedený zber odpadov v obci Vaďovce ENIF, s.r.o. 45 465 371  0,00  
Nastavenia cookies