Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 265/2025 | 17.9.2025 | voda MĽK - od 16.4.-27.8.25, 265/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 4,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4013 | 23.12.2023 | poistenie mot.vozid dopl.. 1Q 2024, 4013/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 52329763 | 4,50 EUR |
| Detail | Zmluva - | 012023 | 9.1.2023 | Dodatok k Zmluve o závodnom stravovaní | Lukáš Magál | 43407455 | 4,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/141 | 6.5.2025 | voda Fitnes - od 11.2.-16.4.25, 141/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 4,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22026 | 26.2.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 4,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 568 | 11.1.2024 | aktualizácia - evid. obyvateľstva, 568/23 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514 | 7.12.2023 | Elektrika VO 11/23, 514/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 3,59 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 48/2022 | 25.10.2022 | Zmluva číslo A/266/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Jarmila Módosová | 3,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 69/2022 | 11.11.2022 | Zmluva číslo A/244/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Dana Zemánková | 3,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 91/2022 | 2.12.2022 | Zmluva číslo A/246/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Viera Biesiková | 3,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 25/2023 | 22.3.2023 | Zmluva číslo A/294/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Miroslav Stančík | 3,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/326 | 6.11.2024 | voda 24.4.-22.10.24 Fitnes | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 3,46 EUR |
| Detail | Zmluva - | 01/2018 | 2.8.2018 | Zmluva o závodnom stravovaní | Lukáš Magál | 43407455 | 3,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442 | 3.11.2023 | voda 13.9.-22.9.23 Fitnes, 442/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/216 | 11.8.2025 | voda TJ - od 16.4.-8.7.25, 216/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/127 | 6.5.2025 | voda TJ - od 8.2.-15.4.25, 127/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/130 | 6.5.2025 | voda FARA - od 8.2.-15.4.25, 130/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/131 | 6.5.2025 | voda MĽK - od 8.2.-15.4.25, 131/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/140 | 6.5.2025 | voda Pož. - od 11.2.-16.4.25, 140/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/142 | 6.5.2025 | voda DS - od 11.2.-16.4.25, 142/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,19 EUR |

Slovak
English
