Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/48 26.2.2025 čistiace potreby OcU,48/25 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  381,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/115 25.4.2025 čistiace potreby MŠ, 115/25 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  167,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/46 28.2.2024 čistiac.prostr. ŠJ, 46/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  71,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 152024 11.3.2024 čistiac.prostr. ŠJ, 46/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  223,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/310 21.10.2024 čistiac.prostr. ŠJ, 310/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  58,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/366 9.12.2024 čistenie kanalizácie KD v OcU, 366/24 Miroslav Súrovský 43949665  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202471 28.11.2024 čistenie kanalizácie KD v OcÚ Miroslav Súrovský 43949665   
Detail Faktúra došlá 2025/21 3.2.2025 čistenie kanaliz-pisoáre v ZŠ Miroslav Súrovský 43949665  90,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20251901 27.1.2025 čistenie kanaliz-pisoáre v ZŠ Miroslav Súrovský 43949665  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202510 10.1.2025 čisté papiere s vodoznakom na vysvedčenie ŠEVT a.s. 31331131  0,00  
Detail Faktúra došlá 2024/374 11.12.2024 čerpanie a čistenie odpad.vôd - OcU, 373/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  115,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/45 28.2.2024 Canon - tlačiareň ŠJ, 45/24 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226  46,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 483 10.11.2023 Brother DCP-L3550cdw, 483/2023 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  371,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 433 20.10.2023 bezkriedy 09-12/23 až 01-09/24, 433/23 KOMENSKY,s.r.o. 43908977  24,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202420 30.5.2024 bezdrôtový telefón Mironet.cz a.s. 281896647  122,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/159 10.6.2024 bezdrôtov.telefóny 3ks-OcU, 159/24 Mironet.cz a.s. 28189647  122,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024//71 18.3.2024 balíček zborovňa ZŠ 3-12/24, 71/24 KOMENSKY,s.r.o. 43908977  51,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/70 18.3.2024 balíček zborovňa ZŠ 2/24, 70/24 KOMENSKY,s.r.o. 43908977  5,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/343 13.11.2024 balíček zborovňa ZŠ 1-12/25, 343/24 KOMENSKY,s.r.o. 43908977  63,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/42 19.2.2024 balíček zborovňa pre ZŠ KOMENSKY, s.r.o. 43908977  5,14 EUR 
Nastavenia cookies