Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o dodaní umeleckého diela 32/2025 13.10.2025 MLUVA O DODANÍ UMELECKÉHO VYSTÚPENIA Duo TREND 55379621  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1003 22.4.2024 mimoriadny členský príspevok, 1003/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  721,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1009 7.12.2023 mimoriadne členské na rok 2024, 1009/23 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614  149,23 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202446 24.9.2024 Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024 - ŠJ Vaďovce ArtEdu spol s r.o. 46960333  101,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/218 2.8.2024 materiál pre PO z dotácie, 218/24 FIRE system 44543697  1 133,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/163 10.6.2024 materiál pre PO z dotácie, 163/24 FIRE system 44543697  1 048,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/138 15.5.2024 materiál pre PO z dotácie, 138/24 FIRE system 44543697  991,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202423 3.6.2024 materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie FIRE system 44543697  1 072,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202435 11.7.2024 materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie FIRE system 44543697  1 151,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202417 7.5.2024 materiál pre DHZ Vaďovce FIRE system 44543697  991,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20245801 22.10.2024 materiál na oplotenie - cintorín Vaďovce SETO stav s.r.o. 47945320  353,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/319 28.10.2024 materiál a doprava-oplotenie cintorín, 319/24 SETO stav s.r.o. 47945320  353,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/288 7.10.2024 materiál - záhradné nožnice, 288/24 LIDL 35 793 783  22,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/284 30.9.2024 materiál - kosačka, 284/24 ALBERA Slovensko 44010834  14,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/289 7.10.2024 materiál - DHZ, 289/24 ŠIVINET s.r.o. 36617792  88,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 261/2025 17.9.2025 mat.kosačky-ver.zeleň, 261/25 Gestor H, s.r.o. 36337501  91,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/156 21.5.2025 mat.kosačky-ver.zeleň, 156/25 Gestor H, s.r.o. 36337501  91,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/121 6.5.2025 mat.kosačky-ver.zeleň, 121/25 Gestor H, s.r.o. 36337501  507,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 440 27.10.2023 mat.k šípkárskej miestnosti na ihrisku, 440/23 NOVO PARTS TREDE KFT. 23944774  230,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 572024 9.7.2024 mat.do ŠJ, 57/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  248,82 EUR 
Nastavenia cookies