Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva poistná 29/2024 4.12.2024 Poistná zmluva na Skupinové úrazové poistenie pre ZŠ Vaďovce Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. 00151700  22,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4008 11.12.2024 úraz. poistenie - deti ZŠ, 4008/24 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. 00151700  22,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4009 11.12.2024 úraz. poistenie - deti MŠ, 4009/24 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. 00151700   
Detail Faktúra došlá 4007 13.10.2023 poistenie detí MŚ, 4007/23 Allianz slovenská poisťovňa 00151700  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4008 13.10.2023 poistenie detí ZŠ, 4008/23 Allianz slovenská poisťovňa 00151700  25,20 EUR 
Detail Zmluva poistná 33/2023 20.12.2023 Dodatok k poistnej zmluve číslo 150008878 Allianz slovenská poisťovňa 00151700  24,00 EUR 
Detail Zmluva poistná 20/2023 18.10.2023 Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie MŠ Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700  24,00 EUR 
Detail Zmluva poistná 21/2023 18.10.2023 Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie ZŠ Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700  25,20 EUR 
Detail Zmluva poistná 32/2023 19.12.2023 Dodatok k poistnej zmluve číslo 150008879 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700  25,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202302 8.9.2023 Objednávka dopravných zrkadiel Alinda   99,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 642024 21.10.2024 potraviny pre školskú jedáleň Alena Vaculová SLOVEX 37170040  64,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 32024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň Alena Vaculová SLOVEX 37170040  106,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 482024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň Alena Vaculová SLOVEX 37170040  167,52 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 77/2024 27.2.2025 Zmluva číslo B/75/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Alena Guričanová 20,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 92/2023 25.7.2023 Zmluva číslo B/112/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Alena Alušicová   20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/284 30.9.2024 materiál - kosačka, 284/24 ALBERA Slovensko 44010834  14,08 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 6/2021 30.3.2021 Zmluva o poskytnutí služieb NM 137/2021 ALATERE, s.r.o. 47158166   
Detail Faktúra došlá 569 11.1.2024 zber a preprava VŽP, 569/23 ALATERE s.r.o. 47158166  18,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/395 13.1.2025 zber a preprava VŽP, 395/2024 ALATERE s.r.o. 47158166  18,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/157 10.6.2024 zber a preprava VŽP, 157/2024 ALATERE s.r.o. 47158166  25,00 EUR 
Nastavenia cookies