Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva - 33/2021 18.12.2021 Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a... ASEKOL SK, s.r.o. 45602689   
Detail Faktúra došlá 2024/353 14.11.2024 ovládač na garáž.dvere PO Ing. Juraj Franko - RENEVA 45537097  51,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/110 22.4.2024 monitorovacie správy-Triedený zber.dvor,110/24 Enif s.r.o. 45465371  400,00 EUR 
Detail Zmluva Rámcová 18/018 24.10.2018 Rámcová zmluva Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.o. 45391530   
Detail Faktúra . 418 8.10.2023 externý manažment-rieš.migrač.výziev, 418/23 Prvá Európska Konzultačná spol.s r.o. 45391530  360,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202431 8.7.2024 učebnice pre žiakov ZŠ TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  88,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/202 8.7.2024 knihy pre ZŠ z dot., 202/24 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  88,80 EUR 
Detail Faktúra . 533 17.12.2023 učebnice pre ZŠ z dot., 533/23 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  549,20 EUR 
Detail Zmluva - 14/2024 26.6.2024 ZMLUVA O DODÁVKE SOFTVÉROVÝCH PRODUKTOV A
POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB
INISOFT s. r. o 45234469   
Detail Faktúra došlá 2024/200 8.7.2024 Program - odpady, 200/24 INISOFT s. r. o 45234469  237,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/201 8.7.2024 Program - odpady-serv.podpora od 24.6.24-18.7.25, INISOFT s. r. o 45234469  78,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 3 16.1.2019 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti HOTEL SANUS s. r. o. 45 623 911   
Detail Objednávka vyšlá 1 14.7.2020 Vyhotovenie monitorovacej správy k projektu: Triedený zber odpadov v obci Vaďovce ENIF, s.r.o. 45 465 371  0,00  
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 24/2021 28.10.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu TextilEco a.s. organizačná zložka 44882033   
Detail Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu 6/2025 12.3.2025 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu TextilEco a.s. 44882033  246,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/82 12.3.2025 dofakturov.za umiest.text.kontaj.2ks v obci,82/25 TextilEco a.s. 44882033  369,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202301 6.9.2023 Objednávka ihriskových prvkov pre materskú školu L-DEN slovakia 44646488  3 599,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202423 3.6.2024 materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie FIRE system 44543697  1 072,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/163 10.6.2024 materiál pre PO z dotácie, 163/24 FIRE system 44543697  1 048,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/164 10.6.2024 doprava mat. pre PO, 164/24 FIRE system 44543697  23,90 EUR 
Nastavenia cookies