Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/107 22.4.2024 plyn Ocu 3/24, 107/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  489,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/265 16.9.2024 plyn Ocu 9/24, 265/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  110,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/80 11.3.2025 plyn OcU 3/25, 80/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  778,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 530 17.12.2023 plyn OcU 12/2023, 530/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 833,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/142 15.5.2024 plyn Ocu 5/24, 142/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  129,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/386 19.12.2024 plyn Ocu 12/24, 386/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 543,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/307 14.10.2024 plyn Ocu 10/24, 307/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  425,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 389 8.10.2023 pelety ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ +dopr, vykládka,94/23 ECPU, s.r.o. 44400772  3 501,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202312 11.10.2023 objednávka peliet do ZŠ ECPU, s.r.o. 44400772  3 501,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202319 31.10.2023 objednávka peliet do ZŠ ECPU, s.r.o. 44400772  3 400,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 463 3.11.2023 pelety ZŠ +dopr, vykládka, 463/23 ECPU, s.r.o. 44400772  3 400,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202440 6.9.2024 objednávka peliet do ZŠ ECPU, s.r.o. 44400772  2 210,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/264 16.9.2024 pelety pre MŠ,ŠKD,ŠJ + doprava, 264/24 ECPU, s.r.o. 44400772  2 210,59 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve .. 30.11.2018 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu innogy Slovensko s.r.o. 44291809   
Detail Objednávka vyšlá 202442 16.9.2024 kolesá s ložiskami ECHON s.r.o. 44257201  65,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/272 20.9.2024 2ks kolesá-paletový vozík - kotolňa ZŠ, 272 ECHON s.r.o. 44257201  65,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/284 30.9.2024 materiál - kosačka, 284/24 ALBERA Slovensko 44010834  14,08 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská ... 8.4.2019 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu TextilECO a.s., organizačná zložka 44 882 033   
Detail Zmluva Kúpna 0910/2018 9.10.2018 kúpna zmluva ENERCOM s.r.o 44 658 591   
Detail Faktúra . 19f00043 24.4.2019 Faktúra ENERCOM s.r.o 44 658 591   
Nastavenia cookies