Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 273/2025 15.10.2025 poplatok za doruč.a vydanie kariet, 273/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  83,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 272025 15.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  72,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 272024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  65,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 272/2025 15.10.2025 poplatok za doruč.a vydanie kariet, 273/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  83,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 271/2025 15.10.2025 kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 272/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  79,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 270/2025 15.10.2025 popl.za doménu vadovce.sk, 270/25 Netix solutions, s.r.o. 43783627  152,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 270/2025 15.10.2025 oprava rozhlasu,271/25 ELMIKO 17667984  125,46 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 27/2025 19.9.2025 Dodatok č.1 k Darovacej zmluve z 23.5.2025 KLIMSTAHL, s.r.o. 36340766   
Detail Zmluva o financovaní 27/2024 28.11.2024 ZMLUVA
o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom mimo územia
mesta...
Mesto Stará Turá 00312002   
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 27/2023 6.12.2023 Zmluva o poskytnutí služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti ISTEN, s.r.o. 47099020   
Detail Zmluva Kúpna 27/2021 16.11.2021 Kúpna zmluva Ivana Petrovičová    
Detail Faktúra došlá 269/2025 17.9.2025 popl.za nájom 9 2025-optický prevodník, 269/25 Slovanet, a.s. 35 954 612  23,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 268/2025 17.9.2025 vyúčt.Elek.8/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  -345,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 267/2025 17.9.2025 Vaďovské novinky 1/25 - 370 ks, 267/25 KRAIN, s.r.o. 36346985  435,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 266/2025 17.9.2025 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 8-9/2025, 266/25 Orange Slovensko, a.s. 35697270  115,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 265/2025 17.9.2025 voda MĽK - od 16.4.-27.8.25, 265/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  4,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 264/2025 17.9.2025 obedy dôchodci - 8/25, 264/25 Lukáš Magál 43407455  2 014,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 263/2025 17.9.2025 čistiace potreby MŠ, 263/25 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  36,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 262025 15.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  92,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 262025 12.5.2025 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  76,86 EUR 
Nastavenia cookies