Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/25 6.2.2025 vykon osob.údaj 2/25, 25/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/24 3.2.2025 toner pre ZŠ - Brother TN-247, 24/25 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  84,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/23 3.2.2025 zber a preprava VŽP 1/25, 23/25 ALATERE s.r.o. 47158166  18,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/22 3.2.2025 rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 22/25 PreVaK, s.r.o. 35915749   
Detail Faktúra došlá 2025/21 3.2.2025 čistenie kanaliz-pisoáre v ZŠ Miroslav Súrovský 43949665  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/20009 19.3.2025 školenie - oblasť ved.účtov. v r.2025,10009/25 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/20 3.2.2025 security managm.and control-OcU 1/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/2 13.1.2025 zál.Elek.1/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 477,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/19 27.1.2025 posypová soľ na cesty, 19/25 STACHO 1, s.r.o. 52590666  93,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/18 27.1.2025 vyúčt.Elek.1/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  641,53 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025/17 27.1.2025 revízia plyn.spotrev- byt C z F.O. MiRoGAS - servis 41376846  218,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/16 27.1.2025 oprava,inšt.a zapoj. dúchadla ČOV - byt A,B,C PreVaK, s.r.o. 35915749  963,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/15 27.1.2025 elektrika byt ZŠ 1/2025 ZSE Energia, a.s. 36677281  25,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/143 6.5.2025 prehl.hasiac.zariad.OcU,CO,DS,MĽK,ZD,Fitnes,PO PYROSERVIS a.s. 30813905  159,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/142 6.5.2025 voda DS - od 11.2.-16.4.25, 142/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  2,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/141 6.5.2025 voda Fitnes - od 11.2.-16.4.25, 141/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  4,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/140 6.5.2025 voda Pož. - od 11.2.-16.4.25, 140/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  2,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/14 20.1.2025 redukcia HDMI na OcU COMTEC, s.r.o. 36323951  12,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/139 6.5.2025 telefón OcU 4/25, 139/25 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/138 6.5.2025 verej.obstarávanie - realizácia chodníka III/5818, Scholaris, s.r.o. 46324844  492,00 EUR 
Nastavenia cookies