Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/94 2.4.2025 služby Munipolis 2-4/25, 93/25 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  204,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/93 2.4.2025 licencia cintorín - 9.4.25-9.4.26, 93/25 3W Slovakia 36746045  183,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/92 24.3.2025 kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 92/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  79,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/91 24.3.2025 osvečovacia kniha OcU, 91/25 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429  25,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/90 24.3.2025 kanc.potreby ZŠ,90/25 Papera s.r.o. 25945653  39,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/9 20.1.2025 za umiestnenie text.kontajnera 2ks v obci TextilEco a.s. 28101766  123,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/89 24.3.2025 oprava auta Kia-OcU, 89/25 AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. 36830429  100,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/88 19.3.2025 lekárničky OcU,KD,ZŠ,MŠ,PO,TJ, 88/25 TRAIVA s.r.o. 25380141  89,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/87 19.3.2025 obedy dôchodci - 2/25, 87/25 Lukáš Magál 43407455  1 722,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/86 19.3.2025 vyúčt.Elek.2/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  585,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/85 12.3.2025 voda DS - od 24.10.24-10.2.25, 85/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  27,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/84 12.3.2025 voda Fitnes - od 24.10.24-10.2.25, 84/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  2,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/83 12.3.2025 voda Pož. - od 24.10.24-10.2.25, 83/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  2,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/82 12.3.2025 dofakturov.za umiest.text.kontaj.2ks v obci,82/25 TextilEco a.s. 44882033  369,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/81 11.3.2025 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2025, 81/25 Orange Slovensko, a.s. 35697270  115,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/80 11.3.2025 plyn OcU 3/25, 80/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  778,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/8 20.1.2025 kanc.potreby OcU Papera s.r.o. 25945653  51,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/79 11.3.2025 update server - OcU, 79/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  27,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/78 11.3.2025 pelety ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ, 78/25 IGOR BAREK BIORST 36888320  1 021,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/77 11.3.2025 likvidácia vyvráteného stromu, 77/25 Juraj Maťko 54773601  130,00 EUR 
Nastavenia cookies