Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 329 8.9.2023 zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 7/23, 329/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  555,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 328/2025 7.11.2025 voda ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ - od 16.4.-21.10.25, 328/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  661,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 328 8.9.2023 zál.platba Elektrika Byt.C 7/23, 328/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 327/2025 7.11.2025 voda bytovky A,B,C - od 16.4.-21.10.25, 327/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  1 695,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 327 8.9.2023 zál.platba Elektrika Byt.B 7/23, 327/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 326/2025 7.11.2025 voda OcU - od 16.4.-21.10.25, 326/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  72,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 326 8.9.2023 zál.platba Elektrika Byt.A 7/23, 326/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 325/2025 7.11.2025 odvoz odp.-6.10.-104ks,20.10.-106ks, 325/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  421,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 325 8.9.2023 zál.platba Elektrika TJ 7/23, 325/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 324/2025 7.11.2025 zál.Elek.11/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ Pow-en,a.s. 43860125  224,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 324 8.9.2023 zál.platba Elektrika Fitnes 7/23, 324/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  168,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 323/2025 7.11.2025 zál.Elek.11/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 494,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 323 8.9.2023 zál.platba Elektrika VO 7/23, 323/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  1 397,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 322025 25.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  76,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 322024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  205,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 322/2025 7.11.2025 elektrika byt ZŠ 10/2025, 297/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  25,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 322 8.9.2023 zál.platba Elektrika MĽK 7/23, 322/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  53,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 321/2025 7.11.2025 telefón OcU 10/25, 321/25 Slovak Telecom, a.s. 35763469  39,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 321 8.9.2023 zál.platba Elektrika Dom Smútku 7/23, 321/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  19,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 32026 26.2.2026 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  162,41 EUR 
Nastavenia cookies