Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/221 11.8.2025 security managm.and control-OcU 7/25,221/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/95 2.4.2025 security managm.and control-OcU 3/25,95/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/7 13.1.2025 kanc.potreby OcU,ZŠ,MŠ,ŠJ Papera s.r.o. 25945653  146,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 722024 14.11.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  147,02 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 31/2024 9.12.2024 Nájomná zmluva č.4285/2025 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  147,29 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve NZB 16/2024 14.6.2024 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 Nikola Biháry 148,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1009 7.12.2023 mimoriadne členské na rok 2024, 1009/23 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614  149,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/148 3.6.2024 antivir.3 PC od 17.5.24-21.5.27, 148/24 ESET, spol.s.r.o. 31333532  149,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 722023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň AG FOODS SK s.r.o. 34144579  149,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/33 17.2.2025 poskytnuté služby v oblasti BOZP, 33/25 Ľubica Antálková 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/80 26.3.2024 služby BOZP, 79/24 Ľubica Antálková 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 381 29.9.2023 exkurzia - pre grant Zelené oči, 381/23 Rodová Ekofarmička Irija 53525264  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 294/2025 15.10.2025 oprava plyn.kotla - byt A z F.O.,294/25 Jakub Adamčík 53634306  150,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 270/2025 15.10.2025 popl.za doménu vadovce.sk, 270/25 Netix solutions, s.r.o. 43783627  152,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 62025 3.2.2025 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  152,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202473 10.12.2024 Mlynček na mäso ETA do ŠJ Vaďovce FAST PLUS, a.s., 35 712 783  153,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 932024 11.12.2024 mat.do ŠJ FAST PLUS, a.s., 35712783  153,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 10003 16.1.2024 školenie - mzdy, 10 003/24 Asseco Solutions, a.s. 00602311  154,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202594 6.10.2025 strané lístky Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  155,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 292/2025 15.10.2025 e-kupóny 10 2025, 292/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  155,61 EUR 
Nastavenia cookies