Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/391 7.1.2025 školenie na použ.inter.tabúľ - ZŠ ,391/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  102,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 592023 13.10.2023 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  103,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/176 17.6.2024 prehl.hasiac.zariad.OcU,CO,DS,MĽK,ZD,Fitnes,PO PYROSERVIS a.s. 30813905  103,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 132024 11.3.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  103,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/40 19.2.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2024, 40/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/67 18.3.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 3/2024, 67/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 532 17.12.2023 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 12/23, 532/2023 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 442024 20.6.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  104,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/144 15.5.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 144/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 426 13.10.2023 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 10/23,426/2023 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 402025 3.6.2025 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  105,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 495 10.11.2023 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 11/23,495/2023 Orange Slovensko, a.s. 35697270  105,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/111 22.4.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 111/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  105,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 732024 14.11.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  105,29 EUR 
Detail Faktúra . 362024 20.6.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  105,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 872023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506  105,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 359 14.9.2023 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol+splátka Samsung 9/23,359 Orange Slovensko, a.s. 35697270  105,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 32024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň Alena Vaculová SLOVEX 37170040  106,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 330 8.9.2023 Elektrika OcU 8/23, 330/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  106,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4 16.1.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 1/2024, 4/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  106,56 EUR 
Nastavenia cookies