Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2026/73 11.3.2026 e-kupóny 3/2026 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  155,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/86 2.4.2024 stravovanie - voľby prezidenta I.kolo, 86/23 Z & J SK s.r.o. 50040235  156,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/357 9.12.2024 vyúčt.Elek.10/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČO Pow-en,a.s. 43860125  156,91 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202425 12.6.2024 pracovná obuv PYROshop 36 421 901  157,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/179 20.6.2024 pracovná obuv - OcÚ, 179/24 PYROKOMPLEX, s.r.o. 36421901  157,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/105 22.4.2024 stravovanie - voľby prezidenta II.kolo, 105/23 Z & J SK s.r.o. 50040235  158,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/143 6.5.2025 prehl.hasiac.zariad.OcU,CO,DS,MĽK,ZD,Fitnes,PO PYROSERVIS a.s. 30813905  159,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/211 2.8.2024 rozbor vody ČOV byt. A,B,C, 211/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  159,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/60 11.3.2024 rozbor vody ČOV byt. A,B,C, 60/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  159,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/296 7.10.2024 rozbor vody ČOV byt. A,B,C, 296/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  159,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 548 11.1.2024 kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 548/23 PreVaK, s.r.o. 35915749  159,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 377 29.9.2023 kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 377/23 PreVaK, s.r.o. 35915749  159,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/1004 10.6.2024 1/3 naklady na externý manag., 1004/24 Združenie Hrach-Vaď-Višň 50977041  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/316 28.10.2024 Edukačná prednáška-Grant Zelené oči,316/24 Rodová Ekofarmička Irija 53525264  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1007 10.11.2023 uznes.zduženia č.1/2022-1/3 časť služby, 1007/23 Združenie Hrach-Vaď-Višň 50977041  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/87 11.3.2026 oprava obecného rozhlasu, 116/24 ELMIKO 17667984  161,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 32026 26.2.2026 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  162,41 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202433 8.7.2024 učebnice pre žiakov ZŠ Kníhkupectvo Alter Ego, s. r. o. 36492922  163,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 259/2025 17.9.2025 rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 259/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  163,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/183 23.6.2025 rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 183/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  163,77 EUR 
Nastavenia cookies