Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 20243601 12.8.2024 ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV obcí, miest, VÚC a ich rozpočtových a príspevkových organizácií (... Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  700,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 21/2024 24.10.2024 ZMLUVA č. 2024/0992 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  700,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 16/2022 8.8.2022 Zmluva č. 2022/0635 Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10022 13.8.2024 školenie zamestnancov obci, 10 022/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/238 4.9.2024 zabezpečnie akcie-"Vaďovské táčky",238/24 BublinyVodné s.r.o. 51212269  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/392 7.1.2025 odvoz odpadu-2.12.-139ks,16.12.-166ks,30.12.-122ks Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  705,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 366 14.9.2023 čistiace prostriedky ZŠ, 366/23 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  707,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/250 3.9.2025 e-kupóny 9 2025, 250/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  708,61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202582 28.8.2025 objednávka kreditu Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  708,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 1002 22.1.2024 členský príspevok 2024, 1003/24 OZ Kopaničiarsky Region   714,00 EUR 
Detail Faktúra . 511 7.12.2023 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 484/2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  715,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/225 2.8.2024 odvoz odpadu-1.7.-157ks,15.7.-142ks,29.7.-139ks, Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  716,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/63 11.3.2025 zneškod. odpadu + doprava, 63/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  720,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 1003 22.4.2024 mimoriadny členský príspevok, 1003/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  721,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/358 9.12.2024 náhradné diely - kosačky, traktor, 358/24 Gestor H, s.r.o. 36337501  738,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202309 28.9.2023 tonery do tlačiarne MagicPrint s.r.o. 366 17 661  749,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 333/2025 3.12.2025 plyn OcU 11/25, 333/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  757,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 412 8.10.2023 voda 21.4.-17.9.23 Bytovka A,B,C, 412/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  760,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/69 11.3.2025 voda bytovky A,B,C - od 23.10.24-7.2.25, 69/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  768,26 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025110 9.1.2026 stravné Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  771,61 EUR 
Nastavenia cookies