Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra . 19f00043 24.4.2019 Faktúra ENERCOM s.r.o 44 658 591   
Detail Faktúra došlá 2024/181 20.6.2024 filter čistič vzduchu - OcU,181/24 Alza.sk s.r.o. 36562939  59,39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202427 14.6.2024 filter do čističky vzduchu Alza.sk s.r.o. 27082440  59,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 539 23.12.2023 geodetické práce v obci 539/23 Ing. Miriam Bunčiaková 143600913  377,00 EUR 
Detail Zmluva Licenčná 24/2023 20.11.2023 Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/13066/001 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454   
Detail Faktúra došlá 2025/65 11.3.2025 hudba reprod.tech.zariad. - Fitnes, 65/25 Slovenský ochranný zväz autorský 00178454  31,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/64 11.3.2025 hudba reprod.tech.zariad. - OcU rozhlas, 64/25 Slovenský ochranný zväz autorský 00178454  27,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/312 21.10.2024 hudobné vystúpenie-Bálešové hody, 312/24 Silvia Klimentová - ModeRato 41708415  950,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202512 10.1.2025 hygienické potreby - MŠ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202544 15.4.2025 hygienické potreby - MŠ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  167,83 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202546 15.4.2025 hygienické potreby - ŠJ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  204,12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202545 15.4.2025 hygiénické potreby - ZŠ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  252,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202511 10.1.2025 hygienické potreby ZŠ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  0,00  
Detail Faktúra došlá 427 13.10.2023 inform. systém pre MĽK, 427/23 Slovenská národná knižnica 36138517  66,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/87 2.4.2024 inštal.inter.tabúľ - ZŠ ,87/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  94,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/77 26.3.2024 inštal.práce - OcU ,77/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  27,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/78 26.3.2024 inštal.práce tlačiarne - OcU ,78/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  27,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/292 7.10.2024 inter.tabuľa pre školu a notebook-z dotácie, 292 COMTEC, s.r.o. 36323951  9 900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/285 30.9.2024 kanc.potreby MŠ, 285/24 Papera s.r.o. 25945653  44,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/63 11.3.2024 kanc.potreby MŠ, 63/24 Lyreco CE, SE 35958120  68,40 EUR 
Nastavenia cookies