Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/294 7.10.2024 e-kupóny OcU, 294/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 555,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 309 8.9.2023 e-kupóny OcU, 309/23 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  626,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/335 6.11.2024 e-kupóny OcU, 335/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 282,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/369 9.12.2024 e-kupóny OcU, 369/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  953,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 387 8.10.2023 e-kupóny OcU, 387/23 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 322,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 465 3.11.2023 e-kupóny OcU, 465/23 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 046,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 499 20.11.2023 e-kupóny OcU, 499/23 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 052,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/50 11.3.2024 e-kupóny OcU, 50/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  992,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 546 11.1.2024 e-kupóny OcU, 546/23 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  836,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/94 8.4.2024 e-kupóny OcU, 94/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 052,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/316 28.10.2024 Edukačná prednáška-Grant Zelené oči,316/24 Rodová Ekofarmička Irija 53525264  160,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202611 9.2.2026 edukačné predmety - MŠ Vaďovce LERNI, s.r.o. 47802278  0,00  
Detail Faktúra došlá 2026/45 26.2.2026 edukačný program MŠ Lerni s.r.o. 47802278  245,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/90 11.3.2026 edukačný program MŠ Lerni s.r.o. 47802278  70,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202612 11.2.2026 elektrické orezávatko + náhradná fréza - MŠ Vaďovced Internet-Handel s.r.o. 24141828  60,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/53 26.2.2026 elektrika - budova MĽK 01/26 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  78,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/81 11.3.2026 elektrika - budova MĽK 02/26 vyúčt. Energetika Slovensko, a.s. 44483767  77,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/78 11.3.2026 elektrika - budova MŠ,ŠJ - vyúčet. 02/26 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  263,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/50 26.2.2026 elektrika - budova MŠ,ŠJ 01/26 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  279,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/51 26.2.2026 elektrika - budova MŠ,ŠJ 01/26 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  31,44 EUR 
Nastavenia cookies