Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4013 23.12.2023 poistenie mot.vozid dopl.. 1Q 2024, 4013/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 52329763  4,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 540 23.12.2023 stolové kalendáre, 540/23 OLYMP ERBY s.r.o. 52365921  47,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 434 24.10.2023 koterec pre psov, 434/23 Eurostal Justyna Czaja 523990118  460,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 280/2025 15.10.2025 realizácia person.auditu, 280/2025 Ing. Libuša Habánková - HR prakticky 52435539  300,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 21/2021 18.10.2021 Zmluva o dielo č. 29/2021 Gaidoš realizácia striech s.r.o. 52461475   
Detail Zmluva - 31/2023 19.12.2023 Zmluva č. 72901239 na základe spoločného VO na poistenie a RD. MAVA SERVIS, s.r.o. 52472612   
Detail Faktúra došlá 2025/166 3.6.2025 realizácia činnosti PZS, 166/25 MYPRO s.r.o. 52531431  259,78 EUR 
Detail Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami 16/2025 3.6.2025 Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami MYPRO s.r.o. 52531431  246,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/79 26.3.2024 real.činnosti PZS, 79/24 MYPRO s.r.o. 52531431  253,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/269 20.9.2024 dezinsekcia byt. C z FO, 269/24 Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek 525773384  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/270 20.9.2024 dezinsekcia byt. B, 270/24 Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek 52577384  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/19 27.1.2025 posypová soľ na cesty, 19/25 STACHO 1, s.r.o. 52590666  93,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/352 14.11.2024 posypová soľ STACHO 1, s.r.o. 52590666  83,76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20246501 14.11.2024 posypová soľ STACHO 1, s.r.o. 52590666  83,76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202315 18.10.2023 dopravné zrkadlo Trendie s.r.o. 53334205  220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 437 27.10.2023 vonk. zrkadlo - OcU, 437/2023 Trendie s.r.o. 53334205  220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/316 28.10.2024 Edukačná prednáška-Grant Zelené oči,316/24 Rodová Ekofarmička Irija 53525264  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 381 29.9.2023 exkurzia - pre grant Zelené oči, 381/23 Rodová Ekofarmička Irija 53525264  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/97 2.4.2025 e-kupóny 4 2025, 97/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  988,61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202422 31.5.2024 Objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 178,40 EUR 
Nastavenia cookies