Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 361 14.9.2023 zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 9/23, 361/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  555,00 EUR 
Detail Zmluva - SSE1/2020 1.1.2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467   
Detail Zmluva - SSE2/2020 1.1.2020 zmluva o združenej dodávke elektriny SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467   
Detail Zmluva - SSE3/2020 1.1.2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467   
Detail Zmluva - SSE4/2020 1.1.2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467   
Detail Faktúra došlá 553 11.1.2024 vyúčt.1-12/23 platba Elektrika TJ, 553/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  181,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 554 11.1.2024 vyúčt.1-12/23 platba Elektrika Pož.Ochrana, 554/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  1 196,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 555 11.1.2024 vyúčt.1-12/23 platba Elektrika Dom Smútku ,555/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  17,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 556 11.1.2024 vyúčt.1-12/23 platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  17,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 557 11.1.2024 vyúčt.1-12/23 platba Elektrika MĽK, 557/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  1 040,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 558 11.1.2024 vyúčtovanie 1-12/23 platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -746,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 559 11.1.2024 vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.A , 559/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -5,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 560 11.1.2024 vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.B , 560/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  19,24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202514 13.1.2025 objednávka papier a šanóny SMART LOG s.r.o. 52 098 699  87,25 EUR 
Detail Zmluva Mandátna 6/2022 31.3.2022 Mandátna zmluva č. 1200102022 CEVEO, s.r.o. 52029409   
Detail Zmluva Príkazná 10/2022 4.5.2022 Príkazná zmluva č. 300332022 CEVEO, s.r.o. 52029409   
Detail Zmluva - 2/2021 12.1.2021 Zmluva o poskytnutí služby Houston, s.r.o. 52142281   
Detail Objednávka vyšlá 2023141 14.10.2023 5 ks Lipa malolistá /veľkolistá/ OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. 52291537  125,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 436 27.10.2023 lipa 5ks - pre grant Zelené oči, 436/23 OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. 52291537  124,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4012 23.12.2023 poistenie mot.vozid.dopl. 4Q 2023, 4012/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 52329763  0,89 EUR 
Nastavenia cookies