Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202428 17.6.2024 zastavovacie terče Kamionshop SK, s.r.o. 47491108  53,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/180 20.6.2024 zastavovací terč - OcU,180/24 Kamionshop SK, s.r.o. 47491108  53,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 384 8.10.2023 makita nabíjačka a dopr. pre OcU, 384/23 Kamody Slovensko s.r.o. 47608544  38,17 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202308 28.9.2023 nabíjačka - Makita Kamody Slovensko s. r. o. 47608544  38,17 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202611 9.2.2026 edukačné predmety - MŠ Vaďovce LERNI, s.r.o. 47802278  0,00  
Detail Faktúra došlá 2026/45 26.2.2026 edukačný program MŠ Lerni s.r.o. 47802278  245,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/90 11.3.2026 edukačný program MŠ Lerni s.r.o. 47802278  70,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023 12.10.2023 Odstránenie havarijného stavu na múre v centrálnej časti obce Vaďovce SETO stav s.r.o. 47945320  8 545,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/319 28.10.2024 materiál a doprava-oplotenie cintorín, 319/24 SETO stav s.r.o. 47945320  353,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20245801 22.10.2024 materiál na oplotenie - cintorín Vaďovce SETO stav s.r.o. 47945320  353,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 535 17.12.2023 rekonštrukcia Briežku v obci Vaďovce, 535/2023 SETO stav s.r.o. 47945320  8 545,52 EUR 
Detail Zmluva o dielo 25/2025 12.9.2025 Zmluva o dielo č. 25/2025 RR+, s.r.o. 48043761  50 346,40 EUR 
Detail Zmluva o dielo 10/2025 7.5.2025 Zmluva o dielo č. 10/2025 RR+, s.r.o. 48043761  42 059,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/182 23.6.2025 stavebné práce-chodník, 182/25 RR+, s.r.o. 48043761  42 059,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/213 22.7.2025 rekonšt.-chodník,doplnk.práce, 213/25 RR+, s.r.o. 48043761  50 346,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 430 20.10.2023 orez a úprava stromov v obci, 430/23 Vladimír Šípoš 48046469  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/359 9.12.2024 oprava kamerov.systému, 359/24 CIO SYSTEMS s.r.o. 48279901  496,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20246503 15.11.2024 oprava kamerového systému CIO SYSTEMS s.r.o. 48279901   
Detail Zmluva Dodávateľská č. 02/19 BOZP 8.4.2019 Poskytnutie služieb v oblasti bezpečnosti práce uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka... Ľubica Antálková FIRE & SAFE 50 570 536   
Detail Faktúra došlá 388 8.10.2023 stravovanie-voľby do NR SR ,388/23 Z & J SK s.r.o. 50040235  131,20 EUR 
Nastavenia cookies