Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva - 29/2021 20.10.2021 Zmluva o poskytnutí služieb č. 21/039 na vypracovanie žiadosti o dotáciu ISA projekta, s.r.o. 46894641  400,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 4/2022 29.3.2022 Zmluva o poskytnutí služieb č. 22/007 ISA projekta, s.r.o. 46894641  300,00 EUR 
Detail Zmluva - 4/2023 29.3.2023 Zmluva o poskytnutí služieb č.23/012 na vypracovanie žiadosti o dotáciu ISA projekta, s.r.o. 46894641   
Detail Faktúra došlá 568 11.1.2024 aktualizácia - evid. obyvateľstva, 568/23 Topset Solutions s.r.o. 46919805  4,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/7 22.1.2024 nastav.prog.kataster-OcU,5/24 Topset Solutions s.r.o. 46919805  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/405 20.1.2025 aktual.programov za rok 2024 evidencia,katas.-OcU Topset Solutions s.r.o. 46919805  8,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/62 4.3.2026 program OcU Topset Solutions s.r.o. 46919805  262,99 EUR 
Detail Zmluva - 2/2023 24.1.2023 Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve Dodatok č.3 8.2.2023 Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Faktúra došlá 2024/73 18.3.2024 evidencia progam - OcU, 73/24 Topset Solutions s.r.o. 46919805  246,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 307 8.9.2023 servisne prace evid. prog.-OcU, 307/23 Topset Solutions s.r.o. 46919805  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/282 30.9.2024 mat.-spotreb.normy ŠJ, 282/24 ArtEdu spol. s r.o. 46960333  101,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202446 24.9.2024 Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024 - ŠJ Vaďovce ArtEdu spol s r.o. 46960333  101,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202313 12.10.2023 Objednávka STK STK-Myjava 47 573 562   
Detail Objednávka vyšlá 202465 13.11.2024 dialkový ovládač na bránu RENEVA 47015538  51,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 570 11.1.2024 manažér bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,570 ITSEN, s.r.o. 47099020  91,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/108 9.4.2025 kybern.bezpečnosť 3/25,108/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/256 3.9.2025 kybern.bezpečnosť 8/25,256/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/160 10.6.2024 kybernetická bezpečnosť 5/24 , 160/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/26 26.2.2026 kyber.bezpečn. 01/26, 26/26 ITSEN, s.r.o. 47099020   
Nastavenia cookies