Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/190 3.7.2025 mat. z dot. - pre DHZ Vaďovce, 190/25 FIRE system 44543697  3 000,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/138 15.5.2024 materiál pre PO z dotácie, 138/24 FIRE system 44543697  991,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/139 15.5.2024 doprava mat. pre PO, 139/24 FIRE system 44543697  8,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202417 7.5.2024 materiál pre DHZ Vaďovce FIRE system 44543697  991,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202418 7.5.2024 doprava pre materiál pre DHZ Vaďovce FIRE system 44543697  8,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202301 6.9.2023 Objednávka ihriskových prvkov pre materskú školu L-DEN slovakia 44646488  3 599,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/109 30.3.2026 oprava auta - poistna udalost RSP autolakovna spol. s r.o. 44653077  2 339,82 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 3/2026 24.2.2026 Dodatok č.1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu TextilEco a.s. 44882033  984,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/47 26.2.2026 umiest.kontajnera rok 2026 TextilEco a.s. 44882033  984,00 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 24/2021 28.10.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu TextilEco a.s. organizačná zložka 44882033   
Detail Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu 6/2025 12.3.2025 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu TextilEco a.s. 44882033  246,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/82 12.3.2025 dofakturov.za umiest.text.kontaj.2ks v obci,82/25 TextilEco a.s. 44882033  369,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1 14.7.2020 Vyhotovenie monitorovacej správy k projektu: Triedený zber odpadov v obci Vaďovce ENIF, s.r.o. 45 465 371  0,00  
Detail Zmluva Kúpna 3 16.1.2019 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti HOTEL SANUS s. r. o. 45 623 911   
Detail Zmluva - 14/2024 26.6.2024 ZMLUVA O DODÁVKE SOFTVÉROVÝCH PRODUKTOV A
POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB
INISOFT s. r. o 45234469   
Detail Faktúra došlá 2024/200 8.7.2024 Program - odpady, 200/24 INISOFT s. r. o 45234469  237,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/201 8.7.2024 Program - odpady-serv.podpora od 24.6.24-18.7.25, INISOFT s. r. o 45234469  78,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/210 16.7.2025 program-odpad 19.7.25-18.7.26, 210/25 INISOFT s. r. o 45234469  79,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 72026 26.2.2026 potraviny pre školskú jedáleň Asbit, s.r.o. 45235091  23,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 112026 4.3.2026 potraviny pre školskú jedáleň Asbit, s.r.o. 45235091  277,31 EUR 
Nastavenia cookies