Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/95 8.4.2024 vykon osob.údaj 4/24, 95/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/96 8.4.2024 právne služby - 02,03 / 2024 ,96/24 Advokát CIBULKA, s.r.o. 55673121  340,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/97 8.4.2024 kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 97/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  77,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/98 8.4.2024 zál.platba Elektrika byt ZŠ 4/24, 98/24 ZSE Energia, a.s. 36677281  31,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/99 8.4.2024 odvoz odpadu-11.3-126ks,25.3-146ks, 99/2 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  457,13 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202401 16.1.2024 objednávka kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 25945653  245,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202402 31.1.2024 objednávka kancelárskych potrieb pre MŠ a ZŠ Papera s.r.o. 25945653  70,22 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024028 15.5.2024 požiadavka č. 24322 . zriadenie optickej siete Slovanet, a.s. 35 954 612  22,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202403 5.2.2024 objednávka kreditu 2/2024 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  968,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202404 5.2.2024 Objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  480,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202405 23.2.2024 tlačiareň do ŠJ Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226  46,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202406 4.3.2024 Atrament pre EPSON 103 - sada farieb 4x EcoTank Atramento Łukasz Motarski 8393236145  10,31 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202407 11.3.2024 Objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  992,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202408 15.2.2024 Objednávka vlajky a zástavy Vlajky s.r.o. 55323952  37,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202409 27.3.2024 Drevené stoličky a lachty do MŠ Vaďovce DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201  409,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202410 2.4.2024 Objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 052,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024100 5.4.2024 zapožičanie vyvážačky na zber halúz Marián Naď 40827135  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202411 11.4.2024 objednávka - 2100619539 SOLID plus s.r.o. 46439692  529,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202412 22.4.2024 pracovná a zdravotná obuv Miroslav Blažek - JOKKER 32814739  51,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202413 26.4.2024 Objednávka mlučovania areálu futbalového ihriska, školského ihriska a trávnatých plôch pri... Marián Naď 40827135   
Nastavenia cookies