Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/182 23.6.2025 stavebné práce-chodník, 182/25 RR+, s.r.o. 48043761  42 059,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/183 23.6.2025 rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 183/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  163,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/184 23.6.2025 služba pre riaditeľa ZŠ do 31.8.25, 184/25 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 50774336  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/4004 23.6.2025 poistné mot.voz. 3Q - Vaďovce, 4003/25 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/4005 23.6.2025 poistné majetok 3Q - Vaďovce, 4005/25 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  351,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/185 25.6.2025 práce v areáli ZŠ, 185/25 Miroslav Stančík 30034205  170,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202567 25.6.2025 práce v areáli ZŠ Miroslav Stančík 30034205  0,00  
Detail Faktúra došlá 442025 25.6.2025 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  79,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 452025 25.6.2025 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  170,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 462025 25.6.2025 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  231,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 472025 25.6.2025 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  92,93 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202569 27.6.2025 objednávka kreditu Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 254,61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202570 27.6.2025 objednávka hasičského vybavenia FIRE system 44543697  800,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202571 27.6.2025 objednávka hasičského vybavenia FIRE system 44543697  1 047,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/186 3.7.2025 verej.obstar. - realiz. doplnk. úpravy chodní.186/ Scholaris, s.r.o. 46324844  492,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/187 3.7.2025 kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 187/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  79,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/188 3.7.2025 sk.plakety pre zamest.ZŠ,188/25 SABE, spol. s r.o. 00552500  32,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/189 3.7.2025 doprava - pre DHZ Vaďovce, 189/25 FIRE system 44543697  8,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/190 3.7.2025 mat. z dot. - pre DHZ Vaďovce, 190/25 FIRE system 44543697  3 000,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/191 3.7.2025 pretesnenie rozvodov na kúrení v KD Vaď.,191/25 Miroslav Petr 40831744  540,20 EUR 
Nastavenia cookies