Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202582 28.8.2025 objednávka kreditu Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  708,61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202583 28.8.2025 toner do tlačiarne - školská jedáleň Gigaprint.sk, s. r. o. 50370294  24,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20258301 1.9.2025 čistiace potreby pre MŠ a ŠJ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906   
Detail Faktúra došlá 2025/237 3.9.2025 vyúčt.Elek.7/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  232,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/238 3.9.2025 kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 238/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  79,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/239 3.9.2025 licencia,export,inšt-prog.mzdy,účt,majetok,pokl. Asseco Solutions, a.s. 00602311  4 248,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/240 3.9.2025 kanc.potreby MŠ,240/25 PENTA SK s.r.o. 35899468  22,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/241 3.9.2025 čist.a oplach.do umývačky ŠJ,241/25 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  129,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/242 3.9.2025 toner - ŠJ Canon PG-545 XL, 242/25 Gigaprint.sk, s. r. o. 50370294  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/243 3.9.2025 popl.za nájom 8 2025-optický prevodník, 243/25 Slovanet, a.s. 35 954 612  23,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/244 3.9.2025 služby Munipolis 5-7/25, 244/25 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  204,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/245 3.9.2025 security managm.and control-OcU 8/25,245/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/246 3.9.2025 záloha dát - OcU 8/25, 246/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/247 3.9.2025 popl.za inform.k auditu, 247/25 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  61,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/248 3.9.2025 vykon osob.údaj 8-9/25, 248/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/249 3.9.2025 kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 249/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  79,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/250 3.9.2025 e-kupóny 9 2025, 250/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  708,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/251 3.9.2025 elektrika byt ZŠ 9/2025, 251/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  25,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/252 3.9.2025 čistiace potreby MŠ, 252/25 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  94,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/253 3.9.2025 čistiace potreby ŠJ, 253/25 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  217,22 EUR 
Nastavenia cookies