Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná NZB 14/2025 9.6.2025 NÁJOMNÁ ZMLUVA Daniel Kráľ 262,88 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 19/2025 10.6.2025 DODATOK Č. 1 k dohode o zriadení spoločného školského obvodu Mesto Stará Turá 00312002   
Detail Zmluva Darovacia 20/2025 10.6.2025 Darovacia zmluva Michal Bartek 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202565 19.6.2025 hygienické utierky Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202566 20.6.2025 objednávka plakiet pre ZŠ SABE, spol. s r.o. 00552500  0,00  
Detail Faktúra došlá 2025/167 23.6.2025 zál.Elek.5/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV
Pow-en,a.s. 43860125  1 362,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/168 23.6.2025 zál.Elek.5/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ Pow-en,a.s. 43860125  210,82 EUR 
Detail Faktúra . 2025/169 23.6.2025 elektrika byt ZŠ 6/2025, 169/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  25,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/170 23.6.2025 zber a preprava VŽP 5/25, 170/25 ALATERE s.r.o. 47158166  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/171 23.6.2025 kybern.bezpečnosť 5/25,171/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/172 23.6.2025 telefón OcU 5/25, 172/25 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/173 23.6.2025 odvoz odpadu-5.5.-128ks,19.5.-114ks, 173 / 25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  454,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/174 23.6.2025 zneškod. odpadu + doprava, 174/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  1 009,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/175 23.6.2025 plyn OcU 6/25, 175/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  55,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/176 23.6.2025 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 5/2025, 176/25 Orange Slovensko, a.s. 35697270  114,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/177 23.6.2025 Všielka pre deti MŠ, 177/25 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124  114,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/178 23.6.2025 obedy dôchodci - 5/25, 178/25 Lukáš Magál 43407455  1 759,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/179 23.6.2025 kurz plávania pre deti MŠ, 179/25 PENGUIN Sport Club o.z. 42279607  260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/180 23.6.2025 popl.za nájom 6 2025-optický prevodník, 180/25 Slovanet, a.s. 35 954 612  23,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/181 23.6.2025 vyúčt.Elek.4/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  -116,45 EUR 
Nastavenia cookies