Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 72025 | 3.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 74,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202522 | 6.2.2025 | toner do tlačiarne - OcÚ | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 82025 | 6.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 238,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 92025 | 6.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 114,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102025 | 6.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 70,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/25 | 6.2.2025 | vykon osob.údaj 2/25, 25/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/26 | 6.2.2025 | kybern.bezpečnosť 1/25,26/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/27 | 6.2.2025 | elektrika byt ZŠ - 2/25, 27/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/28 | 6.2.2025 | záloha dát - OcU 1/25, 28/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/29 | 6.2.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 29/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/30 | 6.2.2025 | odvoz odpadu-13.1.-144ks,27.1.-110ks, 30 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 464,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/31 | 6.2.2025 | obedy dôchodci - 1/25, 31/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 841,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/32 | 6.2.2025 | e-kupóny 2 2025, 32/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 315,66 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202523 | 10.2.2025 | sada filtrov na Major Zetor | AGROZET České Budejovice, a.s. | 28113128 | 93,16 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202524 | 10.2.2025 | Olej do motora Major Zetor M7ADS III | ERING s.r.o. | 50454561 | 85,38 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202525 | 13.2.2025 | Služobné sako a nohavice pre DHZ Vaďovce | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 197,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/33 | 17.2.2025 | poskytnuté služby v oblasti BOZP, 33/25 | Ľubica Antálková | 50570536 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/34 | 17.2.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 34/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 037,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/35 | 17.2.2025 | odmeny umelcom - verejný rozhlas, 35/25 | SLOVGRAM | 17310598 | 44,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/36 | 17.2.2025 | toner - OcU Epson T9071, 36/25 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 93,36 EUR |