Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 72025 3.2.2025 potraviny pre školskú jedáleň Štefan Vacula SLOVEX 43287247  74,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202522 6.2.2025 toner do tlačiarne - OcÚ MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  0,00  
Detail Faktúra došlá 82025 6.2.2025 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  238,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 92025 6.2.2025 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  114,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 102025 6.2.2025 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  70,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/25 6.2.2025 vykon osob.údaj 2/25, 25/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/26 6.2.2025 kybern.bezpečnosť 1/25,26/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/27 6.2.2025 elektrika byt ZŠ - 2/25, 27/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  25,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/28 6.2.2025 záloha dát - OcU 1/25, 28/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/29 6.2.2025 kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 29/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  79,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/30 6.2.2025 odvoz odpadu-13.1.-144ks,27.1.-110ks, 30 / 25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  464,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/31 6.2.2025 obedy dôchodci - 1/25, 31/25 Lukáš Magál 43407455  1 841,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/32 6.2.2025 e-kupóny 2 2025, 32/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 315,66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202523 10.2.2025 sada filtrov na Major Zetor AGROZET České Budejovice, a.s. 28113128  93,16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202524 10.2.2025 Olej do motora Major Zetor M7ADS III ERING s.r.o. 50454561  85,38 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202525 13.2.2025 Služobné sako a nohavice pre DHZ Vaďovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  197,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/33 17.2.2025 poskytnuté služby v oblasti BOZP, 33/25 Ľubica Antálková 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/34 17.2.2025 zneškod. odpadu + doprava, 34/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  1 037,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/35 17.2.2025 odmeny umelcom - verejný rozhlas, 35/25 SLOVGRAM 17310598  44,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/36 17.2.2025 toner - OcU Epson T9071, 36/25 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  93,36 EUR 
Nastavenia cookies