Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/263 16.9.2024 stravné lístky, 263/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  451,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/30 8.2.2024 stravné lístky na rok 2024 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  496,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/46 26.2.2025 strav.lístky 2025, 46/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  334,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 540 23.12.2023 stolové kalendáre, 540/23 OLYMP ERBY s.r.o. 52365921  47,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/13 28.1.2024 spravodajca pre mzd.účtov., 11/24 Verlag Dashofer 35730129  238,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/151 3.6.2024 spojaz.nového internetu-OcU, 151/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  94,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22022 1.7.2022 Smetná nádoba 120 l FEREX čierna Ferex, s.r.o. 17682258  826,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202525 13.2.2025 Služobné sako a nohavice pre DHZ Vaďovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  197,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/59 11.3.2025 služby Munipolis do 12/24, 59/25 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  12,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/94 2.4.2025 služby Munipolis 2-4/25, 93/25 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  204,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/80 26.3.2024 služby BOZP, 79/24 Ľubica Antálková 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/38 17.2.2025 služ.oblečenie pre DHZ Vaďovce, 38/25 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  197,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 536 17.12.2023 sezónny servis kotlov na pelety-ZŠ,536/23 BOSTON, s.r.o. 36677345  1 194,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/278 30.9.2024 sezónny servis kotlov na pelety-ZŠ, 278/24 BOSTON, s.r.o. 36677345  840,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 307 8.9.2023 servisne prace evid. prog.-OcU, 307/23 Topset Solutions s.r.o. 46919805  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/239 4.9.2024 servisná prehliadka - auto Kia,239/24 Fox Auto Trade, s.r.o. 43942580  165,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202519 22.1.2025 servis kotlov na bytovke 341 Rodenák Miroslav MiRoGAS – servis 41376846   
Detail Objednávka vyšlá 202444 23.9.2024 servis kotlov BOSTON, s.r.o. 36677345  840,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/308 14.10.2024 servis gamat - kancelaria OcU, 308/24 Jakub Adamčík 53634306  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 370 22.9.2023 servis - tlačiareň ZŠ, 370/23 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  60,00 EUR 
Nastavenia cookies