Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/39 | 19.2.2024 | vyhot.geodet.prác, 39/24 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 377,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025010 | 17.9.2025 | vyhl.v rozhlase 3x, 2025010 | BizLink Industry Slovakia spol. s r.o. | 53819071 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025005 | 4.6.2025 | vyhl.v rozhlase 3x, 2025005 | BizLink Industry Slovakia spol. s r.o. | 53819071 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025006 | 4.6.2025 | vyhl.v rozhlase -4x SUBTIL Slovakia,2025006 | Rádio makler | 35694238 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025003 | 14.3.2025 | vyhl.v rozhlase -30.1.,5.2.,18.2.,25.2.,4.3. Billa | Rádio makler | 35694238 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/177 | 23.6.2025 | Všielka pre deti MŠ, 177/25 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 114,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407 | 8.10.2023 | vratka - obálky millenium biela-OcU, 407 | Papera s.r.o. | 25945653 | -55,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369 | 14.9.2023 | vonk. zrkadlo 2ks - OcU, 369/2023 | Hoppline Kft. | SK412011099 | 99,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 437 | 27.10.2023 | vonk. zrkadlo - OcU, 437/2023 | Trendie s.r.o. | 53334205 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/128 | 6.5.2025 | voda ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ - od 8.2.-15.4.25, 128/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 270,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/68 | 11.3.2025 | voda ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ - od 23.10.24-7.2.25, 68/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 412,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328/2025 | 7.11.2025 | voda ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ - od 16.4.-21.10.25, 328/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 661,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/127 | 6.5.2025 | voda TJ - od 8.2.-15.4.25, 127/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/67 | 11.3.2025 | voda TJ - od 23.10.24-7.2.25, 67/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/216 | 11.8.2025 | voda TJ - od 16.4.-8.7.25, 216/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/83 | 12.3.2025 | voda Pož. - od 24.10.24-10.2.25, 83/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/140 | 6.5.2025 | voda Pož. - od 11.2.-16.4.25, 140/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/126 | 6.5.2025 | voda OcU - od 8.2.-15.4.25, 126/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 29,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/66 | 11.3.2025 | voda OcU - od 23.10.24-7.2.25, 66/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 34,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2025 | 7.11.2025 | voda OcU - od 16.4.-21.10.25, 326/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 72,45 EUR |

Slovak
English
