Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/157 10.6.2024 zber a preprava VŽP, 157/2024 ALATERE s.r.o. 47158166  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/124 6.5.2024 zber a preprava VŽP, 124/2024 ALATERE s.r.o. 47158166  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 503 7.12.2023 zber a preprava VŽP, 503/23 ALATERE s.r.o. 47158166  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 492 10.11.2023 zber a preprava VŽP, 492/23 ALATERE s.r.o. 47158166  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 425 13.10.2023 zber a preprava VŽP, 425/23 ALATERE s.r.o. 47158166  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/96 2.4.2025 zber a preprava VŽP 3/25, 96/25 ALATERE s.r.o. 47158166  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/72 11.3.2025 zber a preprava VŽP 2/25, 72/25 ALATERE s.r.o. 47158166  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/23 3.2.2025 zber a preprava VŽP 1/25, 23/25 ALATERE s.r.o. 47158166  18,74 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202428 17.6.2024 zastavovacie terče Kamionshop SK, s.r.o. 47491108  53,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/180 20.6.2024 zastavovací terč - OcU,180/24 Kamionshop SK, s.r.o. 47491108  53,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/81 26.3.2024 zastava 2ks - voľby prezidenta I.kolo, 81/23 Vlajky s.r.o. 55323952  37,20 EUR 
Detail Zmluva poistná 15/2022 8.8.2022 Zardenie motorového vozidla UNION Poisťovňa    
Detail Objednávka vyšlá 202548 28.4.2025 zapožičanie vyvážačky na zber konárov v dátume 7.4.2025 - 28.4.2025 Marián Naď 40827135  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/1013 29.4.2024 zapožičanie vyvážačky na zber halúz-8.-22.4.24,113 Marián Naď 40827135  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024100 5.4.2024 zapožičanie vyvážačky na zber halúz Marián Naď 40827135  600,00 EUR 
Detail Zmluva Zámenná 8/2025 11.4.2025 Zámenná zmluva č. 8/2025 Dušan Klimek 0,00  
Detail Zmluva Zámenná 2 2.10.2018 Zámenná zmluva Marán Naď, Igor Naď    
Detail Zmluva Zámenná 18/2022 22.8.2022 Zámenná zmluva Júlia Miklášová   592,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/287 30.9.2024 zálohovanie dát 9/24, 287/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 386 8.10.2023 zálohovanie dát 9/2023, 386/23
COMTEC, s.r.o. 36323951  18,00 EUR 
Nastavenia cookies