Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/43 28.2.2024 čistiace prostriedky ZŠ, 43/24 Viliam Hodor - VH CLEAN 34901906  93,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202314 18.10.2023 objednávka tlačív CONNECT 34454730  43,95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202534 19.3.2025 osvedčovacia kniha a etikety k osvedčovaniu kníh Janette Marczibál - CONNECT 34454730  25,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/310 21.10.2024 čistiac.prostr. ŠJ, 310/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  58,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20245601 14.10.2024 čistiace prostriedky do ŠJ RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  58,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/241 3.9.2025 čist.a oplach.do umývačky ŠJ,241/25 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  129,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/46 28.2.2024 čistiac.prostr. ŠJ, 46/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  71,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 572024 9.7.2024 mat.do ŠJ, 57/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  248,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 152024 11.3.2024 čistiac.prostr. ŠJ, 46/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  223,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/247 4.9.2024 pripojenie umávačky ŠJ, 247/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  67,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 722023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň AG FOODS SK s.r.o. 34144579  149,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 832024 14.11.2024 potraviny pre školskú jedáleň AG FOODS SK s.r.o. 34144579  166,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 822023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň AG FOODS SK s.r.o. 34144579  56,64 EUR 
Detail Zmluva o spolupráci 15/2024 26.6.2024 Zmluva o spolupráci PLANTEX, s.r.o. 34141481   
Detail Zmluva o spolupráci 10/2021 10.6.2021 Zmluva o spolupráci PLANTEX, s.r.o. 34141481   
Detail Zmluva o spolupráci 5/2023 28.4.2023 Zmluva o spolupráci Plantex, s.r.o. 34141481   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 1/2025 8.1.2025 Dodatok č. 6 k zmuve č. 1010262019 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861   
Detail Faktúra došlá 2024/394 13.1.2025 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 394/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  585,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/103 9.4.2025 odvoz odpadu-10.3.-125ks,24.3.-145ks, 103/ 25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  485,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/104 9.4.2025 zneškod. odpadu + doprava, 104/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  450,55 EUR 
Nastavenia cookies