Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/71 11.3.2025 voda MĽK - od 23.10.24-7.2.25, 70/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/127 6.5.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 MĽK,TJ,FARA,PO,Fit Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,00  
Detail Faktúra došlá 2024/128 6.5.2024 voda 10.1.-23.4.24 DS Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  10,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/129 6.5.2024 voda 9.1.-23.4.24 OcU Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  27,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/130 6.5.2024 voda 9.1.-23.4.24 bytovky A,B,C Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  657,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/131 6.5.2024 voda 9.1.-23.4.24 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  297,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/216 11.8.2025 voda TJ - od 16.4.-8.7.25, 216/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  2,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/83 12.3.2025 voda Pož. - od 24.10.24-10.2.25, 83/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  2,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/84 12.3.2025 voda Fitnes - od 24.10.24-10.2.25, 84/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  2,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/85 12.3.2025 voda DS - od 24.10.24-10.2.25, 85/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  27,23 EUR 
Detail Zmluva - TVK 1/2014 12.12.2014 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724   
Detail Faktúra došlá 378 29.9.2023 voda 21.4.-13.9.23 OcU, 378/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  35,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 379 29.9.2023 voda 21.4.-13.9.23 Fitnes, 379/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  1,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 380 29.9.2023 voda 22.4.-13.9.23 PO, 380/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,00  
Detail Faktúra došlá 2024/313 21.10.2024 oprava brány-hasičská zbrojnica, 313/24 TYROS LOADING SYSTEMS SK s.r.o. 36258598  100,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202458 16.10.2024 oprava brány-hasičská zbrojnica TYROS LOADING SYSTEMS SK s.r.o. 36258598  100,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/132 6.5.2024 elektródy na defibrilátor pre dospelých, 132/24 PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. 36246590  226,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202416 6.5.2024 objednávka elektród pre AED PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. 36246590  227,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 428 13.10.2023 zhodnot.a zneškod.odpadu, 428/23 BOMAT s.r.o. 36235288  37,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025013 15.10.2025 elektroodpad -29.9.25, 2025013 BOMAT s.r.o. 36235288  18,15 EUR 
Nastavenia cookies