Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dohoda 14/2023 21.7.2023 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vaďovce Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kostolné 35628901   
Detail Faktúra vyšlá 2025001 18.2.2025 nájom pozemkov za r. 2025, 2025001
Poľovnícke združenie Vaďovce 35594659  292,34 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202547 25.4.2025 propagačné letáky Priatelia Zeme - SPZ 355 29 261  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 2024028 15.5.2024 požiadavka č. 24322 . zriadenie optickej siete Slovanet, a.s. 35 954 612  22,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 3/2019 1.12.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Západoslovenská energetika, a.s. 35 823 551  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/288 7.10.2024 materiál - záhradné nožnice, 288/24 LIDL 35 793 783  22,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202473 10.12.2024 Mlynček na mäso ETA do ŠJ Vaďovce FAST PLUS, a.s., 35 712 783  153,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/43 28.2.2024 čistiace prostriedky ZŠ, 43/24 Viliam Hodor - VH CLEAN 34901906  93,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202314 18.10.2023 objednávka tlačív CONNECT 34454730  43,95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202534 19.3.2025 osvedčovacia kniha a etikety k osvedčovaniu kníh Janette Marczibál - CONNECT 34454730  25,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/310 21.10.2024 čistiac.prostr. ŠJ, 310/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  58,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20245601 14.10.2024 čistiace prostriedky do ŠJ RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  58,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/46 28.2.2024 čistiac.prostr. ŠJ, 46/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  71,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 572024 9.7.2024 mat.do ŠJ, 57/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  248,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 152024 11.3.2024 čistiac.prostr. ŠJ, 46/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  223,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/247 4.9.2024 pripojenie umávačky ŠJ, 247/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  67,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 722023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň AG FOODS SK s.r.o. 34144579  149,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 832024 14.11.2024 potraviny pre školskú jedáleň AG FOODS SK s.r.o. 34144579  166,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 822023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň AG FOODS SK s.r.o. 34144579  56,64 EUR 
Detail Zmluva o spolupráci 15/2024 26.6.2024 Zmluva o spolupráci PLANTEX, s.r.o. 34141481   
Nastavenia cookies