Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/368 9.12.2024 zálohovanie dát 11/24, 368/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/118 6.5.2024 security managm.and control-OcU 4/24, 118/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  98,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/119 6.5.2024 zálohovanie dát 4/24 , 119/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/79 11.3.2025 update server - OcU, 79/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  27,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 551 11.1.2024 zálohovanie dát 12/2023, 551/23 COMTEC, s.r.o. 36323951  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/389 7.1.2025 zálohovanie dát 12/24, 389/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 552 11.1.2024 security managm.and control-OcU 12/23, 552/23 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/390 7.1.2025 security managm.and control-OcU 12/24, 390/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/391 7.1.2025 školenie na použ.inter.tabúľ - ZŠ ,391/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  102,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/95 2.4.2025 security managm.and control-OcU 3/25,95/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/41 19.2.2024 pelety pre ZŠ + vykládka, 41/24 WILI HOLDING, a.s. 36321427  2 796,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/75 26.3.2024 pelety pre ZŠ + vykládka, 75/24 WILI HOLDING, a.s. 36321427  2 601,19 EUR 
Detail Zmluva - Dodatok 1/2021 4.1.2021 Dodatok č.2 k zmluve o pripojení ICS Systems s.r.o. 36306452   
Detail Zmluva - Dodatok 2/2021 1.6.2021 Dodatok č.3 k zmluve o pripojení ICS Systems s.r.o. 36306452   
Detail Faktúra došlá 409 8.10.2023 voda 21.4.-17.9.23 Fara,MLK,TJ,PO,409/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,00  
Detail Faktúra došlá 410 8.10.2023 voda 21.4.-17.9.23 DS, 410/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  145,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 411 8.10.2023 voda 13.9.-17.9.23 OcU, 411/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  1,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 412 8.10.2023 voda 21.4.-17.9.23 Bytovka A,B,C, 412/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  760,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 413 8.10.2023 voda 21.4.-17.9.23 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ, 413/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  284,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 574 22.1.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 Bytovka A,B,C, 574 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  596,35 EUR 
Nastavenia cookies