Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/276 20.9.2024 kontrola komín.telies ZŠ, 277/24 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/275 20.9.2024 čistiace prostriedky ŠJ, 276/24 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  179,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/275 11.12.2024 zál.Elek.12/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 779,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/274 20.9.2024 čistiace prostriedky ZŠ, 274/24 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  277,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/273 20.9.2024 Vaďovské novinky 1/2024, 273/24 KRAIN, s.r.o. 36346985  578,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/272 20.9.2024 2ks kolesá-paletový vozík - kotolňa ZŠ, 272 ECHON s.r.o. 44257201  65,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/271 20.9.2024 viazanie kroniky, 271/24 T-Štúdio 34120866  49,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/270 20.9.2024 dezinsekcia byt. B, 270/24 Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek 52577384  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/27 8.2.2024 kybernetická bezpečnosť 1/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/269 20.9.2024 dezinsekcia byt. C z FO, 269/24 Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek 525773384  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/268 16.9.2024 elektroinštalačné práce - VO, 268/24 EL-IV, s.r.o. 50931008  498,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/267 16.9.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 9/2024, 267/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  110,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/266 16.9.2024 vyúčt.Elek.8/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  -150,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/265 16.9.2024 plyn Ocu 9/24, 265/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  110,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/264 16.9.2024 pelety pre MŠ,ŠKD,ŠJ + doprava, 264/24 ECPU, s.r.o. 44400772  2 210,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/263 16.9.2024 stravné lístky, 263/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  451,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/262 16.9.2024 kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 262/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  77,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/261 16.9.2024 svetlá 2 ks - VO, 261/24 EL-IV, s.r.o. 50931008  402,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/260 16.9.2024 montáž a demontáž kuch.spotrebičov ŠJ v ZŠ, 185/24 MOVIS Pavol Vydarený 36964867  119,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/26 5.2.2024 zál.Elek.2/24 PO,DS,Byt.A,Byt.B,Byt.C,TJ,6/24 Pow-en,a.s. 43860125  213,31 EUR 
Nastavenia cookies