Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 772023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  22,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 782023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  56,95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202318 31.10.2023 objednávka kreditu 11/2023 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 038,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202319 31.10.2023 objednávka peliet do ZŠ ECPU, s.r.o. 44400772  3 400,80 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZB 21/2023 30.10.2023 NÁJOMNÁ ZMLUVA Ivan Gašpar   245,17 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 128/2023 30.10.2023 Zmluva číslo B/177/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Oľga Vráblová   10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 436 27.10.2023 lipa 5ks - pre grant Zelené oči, 436/23 OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. 52291537  124,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 437 27.10.2023 vonk. zrkadlo - OcU, 437/2023 Trendie s.r.o. 53334205  220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 438 27.10.2023 univer. klučka - byt.B, 438/23 KĽUČKA s.r.o. 46433996  33,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 439 27.10.2023 mulčovanie ihrísk v obci, 439/23 Naď Marián 40827135  507,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 440 27.10.2023 mat.k šípkárskej miestnosti na ihrisku, 440/23 NOVO PARTS TREDE KFT. 23944774  230,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 10027 27.10.2023 školenie-mzdová účtovníčka, 10027/23 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10028 27.10.2023 školenie-účtovná závierka k 31.12.23, 10028/23 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 434 24.10.2023 koterec pre psov, 434/23 Eurostal Justyna Czaja 523990118  460,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 435 24.10.2023 Bálešové hody - Borovienka, 435/23 Folkórny súbor LUSK Krakovany 37990161  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 429 20.10.2023 popl.za vadovce.sk od 4.10.-3.10.24, 429/23 Netix solutions, s.r.o. 43783627  119,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 430 20.10.2023 orez a úprava stromov v obci, 430/23 Vladimír Šípoš 48046469  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 431 20.10.2023 vykon osob.údaj 09/2023, 431/23 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 432 20.10.2023 tlačivá k DzN, 432/23 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429  43,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 433 20.10.2023 bezkriedy 09-12/23 až 01-09/24, 433/23 KOMENSKY,s.r.o. 43908977  24,00 EUR 
Nastavenia cookies