Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202314 18.10.2023 objednávka tlačív CONNECT 34454730  43,95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202315 18.10.2023 dopravné zrkadlo Trendie s.r.o. 53334205  220,00 EUR 
Detail Zmluva poistná 20/2023 18.10.2023 Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie MŠ Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700  24,00 EUR 
Detail Zmluva poistná 21/2023 18.10.2023 Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie ZŠ Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700  25,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202316 18.10.2023 objenávka - kľučky na okno (bytový dom 342) Kľučka, s.r.o. 46433996  33,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202317 18.10.2023 objednávka kultúrneho programu skupiny BOROVIENKA Folklórny súbor LUSK Krakovany 37990161  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023141 14.10.2023 5 ks Lipa malolistá /veľkolistá/ OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. 52291537  125,00 EUR 
Detail Zmluva o združenej dodávke elektriny 19/2023 13.10.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny Pow-en a.s. 43860125   
Detail Faktúra došlá 419 13.10.2023 Elektrika Fitnes 9/23, 419/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -126,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 420 13.10.2023 security managm.and control-OcU 9/23, 420/23 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 421 13.10.2023 plyn OcU 10/2023, 421/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  518,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 422 13.10.2023 drevo na lavičky, 422/2023 Obecné Lesy, s.r.o. 34114424  375,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 423 13.10.2023 stravovanie dôchodci 08, 423/23 Lukáš Magál 43407455  1 720,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 424 13.10.2023 náhrad.diely - kosačky OcU, 424/23 Gestor H, s.r.o 36337501  232,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 425 13.10.2023 zber a preprava VŽP, 425/23 ALATERE s.r.o. 47158166  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 426 13.10.2023 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 10/23,426/2023 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 427 13.10.2023 inform. systém pre MĽK, 427/23 Slovenská národná knižnica 36138517  66,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 428 13.10.2023 zhodnot.a zneškod.odpadu, 428/23 BOMAT s.r.o. 36235288  37,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4007 13.10.2023 poistenie detí MŚ, 4007/23 Allianz slovenská poisťovňa 00151700  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4008 13.10.2023 poistenie detí ZŠ, 4008/23 Allianz slovenská poisťovňa 00151700  25,20 EUR 
Nastavenia cookies