Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/10036 9.12.2024 školenie - účtovníctvo, 10036/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202472 29.11.2024 školenie - účtovníctvo Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10017 6.5.2024 školenie - novela z.o verej.obstar.., 10 017 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10018 15.5.2024 školenie - majetok obcí, 10 018 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10019 15.5.2024 školenie - vedenie zasadnutí OZ., 10 019 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10025 29.9.2023 školenie-rozpočet, 10025/23 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/172 17.6.2024 vyúčt.Elek.5/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  23,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/243 3.9.2025 popl.za nájom 8 2025-optický prevodník, 243/25 Slovanet, a.s. 35 954 612  23,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 269/2025 17.9.2025 popl.za nájom 9 2025-optický prevodník, 269/25 Slovanet, a.s. 35 954 612  23,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 306/2025 15.10.2025 popl.za nájom 10 2025-optický prevodník, 306/25 Slovanet, a.s. 35 954 612  23,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/180 23.6.2025 popl.za nájom 6 2025-optický prevodník, 180/25 Slovanet, a.s. 35 954 612  23,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 335/2025 3.12.2025 popl.za nájom 11 2025-optický prevodník, 335/25 Slovanet, a.s. 35 954 612  23,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/209 16.7.2025 popl.za nájom 7 2025-optický prevodník, 209/25 Slovanet, a.s. 35 954 612  23,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 562025 15.10.2025 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  23,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/164 10.6.2024 doprava mat. pre PO, 164/24 FIRE system 44543697  23,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/242 3.9.2025 toner - ŠJ Canon PG-545 XL, 242/25 Gigaprint.sk, s. r. o. 50370294  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/7 22.1.2024 nastav.prog.kataster-OcU,5/24 Topset Solutions s.r.o. 46919805  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4007 13.10.2023 poistenie detí MŚ, 4007/23 Allianz slovenská poisťovňa 00151700  24,00 EUR 
Detail Zmluva poistná 20/2023 18.10.2023 Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie MŠ Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 433 20.10.2023 bezkriedy 09-12/23 až 01-09/24, 433/23 KOMENSKY,s.r.o. 43908977  24,00 EUR 
Nastavenia cookies