Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 536 | 17.12.2023 | sezónny servis kotlov na pelety-ZŠ,536/23 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 1 194,48 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 1/2024 | 13.2.2024 | Zmluva číslo A/80/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Božena Danihelová | - | 5,00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 30/2021 | 30.11.2021 | Kúpna zmluva | Branislav Dlhý, Mária Dlhá | ||
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 50/2022 | 26.10.2022 | Zmluva číslo A/109/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Branislav Ďuriš | 20,00 EUR | |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 51/2022 | 26.10.2022 | Zmluva číslo B/159/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Branislav Ďuriš | 20,00 EUR | |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 34/2024 | 17.10.2024 | Zmluva číslo B/136/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Branislav Šimovič | - | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/238 | 4.9.2024 | zabezpečnie akcie-"Vaďovské táčky",238/24 | BublinyVodné s.r.o. | 51212269 | 700,00 EUR |
Detail | Zmluva Mandátna | 6/2022 | 31.3.2022 | Mandátna zmluva č. 1200102022 | CEVEO, s.r.o. | 52029409 | |
Detail | Zmluva Príkazná | 10/2022 | 4.5.2022 | Príkazná zmluva č. 300332022 | CEVEO, s.r.o. | 52029409 | |
Detail | Faktúra došlá | 2024/88 | 2.4.2024 | oprava kamerov.systému - OcU, 88/24 | CIO systéms -Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 282,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/359 | 9.12.2024 | oprava kamerov.systému, 359/24 | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 496,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20246503 | 15.11.2024 | oprava kamerového systému | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | |
Detail | Zmluva Dohoda | 14/2023 | 21.7.2023 | Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vaďovce | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kostolné | 35628901 | |
Detail | Faktúra došlá | 2025/98 | 2.4.2025 | záloha dát - OcU 3/25, 98/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 386 | 8.10.2023 | zálohovanie dát 9/2023, 386/23
|
COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 18,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/151 | 3.6.2024 | spojaz.nového internetu-OcU, 151/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 94,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/152 | 3.6.2024 | security managm.and control-OcU 5/24, 152/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20241801 | 15.5.2024 | žiadosť o zapojenie optickej siete | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | |
Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 11/12/2023 | 21.6.2023 | Zmluva o posytovaní služieb sieťovej bezpečnosti 2023_06 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/153 | 10.6.2024 | zálohovanie dát 5/24 , 153/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |