Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 52/2024 | 25.2.2025 | Zmluva číslo A/30/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Bohuslav kaštíl | - | 20,00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 69/2023 | 14.7.2023 | Zmluva číslo A/28/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Bohuslav Šedovič | 20,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 428 | 13.10.2023 | zhodnot.a zneškod.odpadu, 428/23 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 37,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2025002 | 18.2.2025 | elektroodpad -14.1.25, 2025002 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 37,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025004 | 27.3.2025 | elektroodpad -11.3.25, 2025004 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 31,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/278 | 30.9.2024 | sezónny servis kotlov na pelety-ZŠ, 278/24 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 840,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/72 | 18.3.2024 | oprava kotla ZŠ, 72/24 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 619,08 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202444 | 23.9.2024 | servis kotlov | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 840,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 536 | 17.12.2023 | sezónny servis kotlov na pelety-ZŠ,536/23 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 1 194,48 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 1/2024 | 13.2.2024 | Zmluva číslo A/80/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Božena Danihelová | - | 5,00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 30/2021 | 30.11.2021 | Kúpna zmluva | Branislav Dlhý, Mária Dlhá | ||
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 50/2022 | 26.10.2022 | Zmluva číslo A/109/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Branislav Ďuriš | 20,00 EUR | |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 51/2022 | 26.10.2022 | Zmluva číslo B/159/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Branislav Ďuriš | 20,00 EUR | |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 34/2024 | 17.10.2024 | Zmluva číslo B/136/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Branislav Šimovič | - | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/238 | 4.9.2024 | zabezpečnie akcie-"Vaďovské táčky",238/24 | BublinyVodné s.r.o. | 51212269 | 700,00 EUR |
Detail | Zmluva Mandátna | 6/2022 | 31.3.2022 | Mandátna zmluva č. 1200102022 | CEVEO, s.r.o. | 52029409 | |
Detail | Zmluva Príkazná | 10/2022 | 4.5.2022 | Príkazná zmluva č. 300332022 | CEVEO, s.r.o. | 52029409 | |
Detail | Faktúra došlá | 2024/88 | 2.4.2024 | oprava kamerov.systému - OcU, 88/24 | CIO systéms -Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 282,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/359 | 9.12.2024 | oprava kamerov.systému, 359/24 | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 496,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20246503 | 15.11.2024 | oprava kamerového systému | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 |