Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 277/2025 15.10.2025 kanc.potreby OcU, 277/25 Papera s.r.o. 25945653  87,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202557 20.5.2025 kancelárske potreby Papera s.r.o. 25945653  76,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/160 3.6.2025 kanc.potreby OcU, 160/25 Papera s.r.o. 25945653  76,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202445 23.9.2024 objednávka kancelárskeho papiera Papera s.r.o. 25945653  51,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202447 25.9.2024 objednávka farebného papiera pre ZŠ a MŠ Papera s.r.o. 25945653  43,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202306 25.9.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o. 25945653  182,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202538 20.3.2025 kancelárske potreby - škola Papera s.r.o. 25945653  39,09 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202310 29.9.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o. 25945653  7,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/90 24.3.2025 kanc.potreby ZŠ,90/25 Papera s.r.o. 25945653  39,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 373 29.9.2023 kanc.potreby OcU a voľby, 373/23 Papera s.r.o. 25945653  182,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 382 29.9.2023 kanc.potreby OcU, 382/23 Papera s.r.o. 25945653  7,63 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202513 10.1.2025 Objednávka orezu stromov a odvoz konárov na Hornom konci v obci Vaďovce Patrik Stančík 54566037  1 050,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/37 17.2.2025 orez stromov a odvoz konárov v obci, 37/25 Patrik Stančík 54566037  1 050,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 531 17.12.2023 technik a porad.činnosť - pož.ochr.-rok 2023, 531 Pavol Slezárik 32724497  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/118 25.4.2025 kurz korč.pre deti MŠ, 118/25 PENGUIN Sport Club o.z. 42279607  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/179 23.6.2025 kurz plávania pre deti MŠ, 179/25 PENGUIN Sport Club o.z. 42279607  260,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202466 14.11.2024 darčekové sady - perá PENS.com 474116  219,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202619 4.3.2026 laminovacia fólia - A3 - MŠ Vaďovce PENTA CZ s.r.o. 25193546  20,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/240 3.9.2025 kanc.potreby MŠ,240/25 PENTA SK s.r.o. 35899468  22,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202615 24.2.2026 objednávka MŠ - laminátovacie fólie PENTA SK s.r.o. 25193546  32,04 EUR 
Nastavenia cookies