Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2026/115 13.4.2026 mat. MŠ z dot., 115/26 NOMIland, s.r.o. 36174319  71,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 358/2025 17.12.2025 detské uteráky pre deti MŠ, 358/25 NOMIland, s.r.o. 36174319  48,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202510101 1.12.2025 detské uteráky pre MŠ NOMIland, s.r.o. 36174319  48,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/214 22.7.2025 šatňa pre deti MŠ, 214/25 NOMIland, s.r.o. 36174319  1 219,69 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202574 9.7.2025 šatňa pre deti MŠ Nomiland, s.r.o 36174319  1 219,69 EUR 
Detail Faktúra . 537 17.12.2023 kostýmové čiapky pre MŠ, 537/23 NOMIland, s.r.o. 36174319  83,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/356 18.9.2026 mat. MŠ NOMIland, s.r.o. 36174319  79,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/234 3.9.2025 stoly do ŠJ pre deti MŠ, 234/25 NOMIland, s.r.o. 36174319  334,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/235 3.9.2025 (nohy na stoly) stoly do ŠJ pre deti MŠ, 235/25 NOMIland, s.r.o. 36174319  40,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 428 13.10.2023 zhodnot.a zneškod.odpadu, 428/23 BOMAT s.r.o. 36235288  37,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025013 15.10.2025 elektroodpad -29.9.25, 2025013 BOMAT s.r.o. 36235288  18,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 305/2025 15.10.2025 zneškod. odpadu, 305/25 BOMAT s.r.o. 36235288  426,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025002 18.2.2025 elektroodpad -14.1.25, 2025002 BOMAT s.r.o. 36235288  37,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025007 7.7.2025 elektroodpad -24.6.25, 2025007 BOMAT s.r.o. 36235288  24,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025004 27.3.2025 elektroodpad -11.3.25, 2025004 BOMAT s.r.o. 36235288  31,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202627 18.3.2026 komponenty pre defibrilátor Pharmacare Slovakia. s.r.o. 36246590   
Detail Faktúra došlá 2026/97 30.3.2026 defibrilátor - batéria a elektródy pre dospel. PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. 36246590  627,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/132 6.5.2024 elektródy na defibrilátor pre dospelých, 132/24 PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. 36246590  226,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202416 6.5.2024 objednávka elektród pre AED PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. 36246590  227,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/313 21.10.2024 oprava brány-hasičská zbrojnica, 313/24 TYROS LOADING SYSTEMS SK s.r.o. 36258598  100,80 EUR 
Nastavenia cookies